close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
за 2012 год
И ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ
МОДЕРНИЗАЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Начальник Управления здравоохранения Администрации г. Новокузнецка
Шадрин А.П.
Структура муниципальных учреждений
здравоохранения г. Новокузнецка
13 больничных учреждения
2 учреждения особого типа
8 амбулаторных учреждений
4 учреждения охраны
материнства и детства
1 диспансер
1 станция скорой мед.помощи
1 аптечное предприятие
Выполнение плана посещений
и функция врачебной должности
6275
4622
2008
6334
6160
4463
4455
2009
2010
факт
5876
4333
2011
5825
4289
2012
план
Процент (%) выполнения плана
2012 г. – 101,8
2011 г. – 104,5
Профилактические периодические
осмотры населения
100 100
100
100 100
100 100
100
100
100
100
99,8
100
99,9
99,7
100
99,9
99,9
99,9
99,7
99,1
99
99,9 99,9
99,9
99,5
99,4
99, 5
99
100
98,9
98,9
98,8
98,4
98,5
98, 5
98
97, 5
б.1
б.2
2009
б.5
б.11
2010
б.22
2011
б.29
б.9
2012
город
Обеспеченность койками
Период
Число сметных коек
Всего
в т. ч. КС
в т. ч. ДСС
2012
4601
4060
541
2011
4659
4080
579
2010
4742
4120
622
Обеспеченность койками на 10 тыс. населения
2012 г. – 77,5
2011 г. – 74,4
Показатели эффективности использования
коечного фонда
среднее число дней занятости койки
2012 – 325,1
при плане – 323,8
2011 – 341,9
оборот койки
2012 – 28,9
2011 – 29,9
простой койки
2012 – 1,4
2011 – 0,7
при плане – 27,0
Объемные показатели
деятельности стационаров
Период
План по
пользованным
больным, %
План по
к/дням, %
Среднее
пребывание в
днях
2012
106,1
102,9
11,1
2011
107,8
102,7
11,4
2010
108,7
102,9
11,2
Пролечено в абсолютных значениях (чел.)
2012 г. – 117 089
2011 г. – 121 365
Показатели работы стационара
Показатели
2010
2011
2012
Всего операций
(абс.)
65076
55494
54789
Оперировано больных
(абс.)
40130
39895
39731
- плановых
(%)
29,85
29,98
30,2
- экстренных
(%)
70,15
70,02
69,7
66,94
66,14
63,8
Хирургическая активность (общая %)
- плановых
(%)
76,17
74,80
72,4
- экстренных
(%)
62,77
62,80
60,3
Послеоперационная летальность(%)
1,40
1,41
1,4
- плановых
(%)
0,10
0,12
0,14
- экстренных
(%)
1,9
1,9
1,94
(%)
2,4
2,5
2,3
70 - 7,3
23371,95
57 - 6,0
23071,97
71 - 7,6
22371,84
Повторность госпитализации
Расхождение диагнозов (случаев / %)
Больничная летальность (случаев/%)
Развитие службы родовспоможения
за счет дополнительных средств
по родовым сертификатам
в млн. руб.
5,9
24,2
заработная плата
оборудование
медикаменты и расходные материалы
44,2
Мероприятия
по диспансеризации
и иммунизации населения
Мероприятия
Дополнительные осмотры
работников предприятий города
2010 г. (чел.)
2011 г. (чел.)
21507
(112%)
18513
(133%)
3788
(100%)
Диспансеризация подростков
Диспансеризация детей сирот
Вакцинация детей:
корь
полиомиелит
гепатит В
Вакцинация против гриппа
2264
(102%)
2149
(105%)
100%
102,5%
8500-8361-7928
114,7%
100%
5921-3993-3651
104254
122736
Исполнение городской
программы вакцинации
против гепатита «А»
2011 г.
- 6,16 млн. руб.
2010 г.
- 6,0
млн. руб.
За 6 лет привито 37700 детей
Результат: заболеваемость гепатитом «А»
2006 г.
- 891 случай
2011 г.
-
23 случая
Дополнительное увеличение
заработной платы (первичное звено)
Общее число работников
получивших доплаты:
1500 чел.
участковые врачи
на 13 тыс. руб.
медицинские сестры
на 6,5 тыс. руб.
врачи ССМП
на 6,5 тыс. руб.
фельдшеры ССМП
на 4,5 тыс. руб.
медсестры ССМП
на 3,2 тыс. руб.
Льготное
лекарственное обеспечение
Категория льготы
2011
Темп
изм. %
186883,962
-10
329840
2012
Федеральные
(тыс. руб.)
Кол-во рецептов (единиц)
203 181,54
353 361
Областные
(тыс. руб.)
Количество рецептов
1 999,34
9987
2769,663
11599
+38
Высокозатратные нозологии
(тыс. руб.)
Количество рецептов
98 528,56
102711,71
+5
2027
1987
Муниципальные (тыс. руб.)
Количество рецептов
40 557,25
36031
63699,9
52531
+63
344 260,69
356065,23
+4
ИТОГО
Средняя стоимость лекарственного
средства, отпущенного по
бесплатному рецепту (в руб.)
2011
2012
Темп
изм. %
Федеральные
575,00
565,00
-1
Областные
200,19
239,00
+16
Муниципальные
1125,62
1213,00
+7,2
51692,00
+6,0
Категория льготы
Высокозатратные
48608,00
нозологии
Возмещение личных расходов
отдельным категория граждан за
приобретенные по рецепту врача
лекарственные средства
год
Кол-во человек
Сумма, тыс. руб.
2011
604
760,73
2012
359
681,13
Затраты городского бюджета на
оказание высокотехнологичной
медицинской помощи
в млн. руб.
2011 г.
2010 г.
17,3
16,8
По федеральным квотам пролечено:
2010 г. – 824 чел.; 2011 г. – 954 чел.
РАЗВИТИЕ НОВЫХ СЛУЖБ
Гемодиализ
Центр здоровья
Первичный сосудистый
центр
– ЗПЦ, ГКБ 1
– ГБ 9, ГКБ 29
ЗПЦ
– ГКБ 1
- отделение острого коронарного
синдрома
- отделение нейрососудистое
Отделение кардиохирургии
– на базе ГКБ 29
Динамика показателей работы,
оборота и простоя койки
400
350
342,7
339,8
341,9
325,1
28,8
28,9
29,9
28,9
300
250
200
150
100
50
0,9
0,7
0,7
0
2009
2010
работа
2011
оборот
1,4
2012
простой
Средняя длительность в стационаре
дни
14
12
11,2
11,2
11,4
11,1
2009
2010
2011
2012
10
8
6
4
2
0
Охват населения (18 лет и старше)
профилактическими осмотрами
на туберкулез
90
69,2
67,3
70,1
60
30
0
2010
2011
2012
Охват населения (18 лет и старше)
профилактическими осмотрами
на злокачественные новообразования
90
51,7
60
32,9
38,5
30
0
2010
2011
2012
Число случаев смерти в возрасте
до 65 лет
(на 100 тыс. соотв. возраста)
Наименование
показателя
2011
2012
Темп
изм, %
126,3
137,6
+8,8
1,4
0,6
- 2 раза
11,3
11,6
+8
59
62
+5
от инфаркта миокарда
4,3
4,8
+12
от инсульта
6,4
7,4
+15
Число случаев смерти
на дому - всего
от инфаркта миокарда
от инсульта
в первые сутки в
стационаре - всего
Число случаев смерти в возрасте
до 65 лет
(абсолютные значения)
Наименование
показателя
2011
2012
Абс.
прирост
627
666
+39
7
3
-4
56
56
-
294
300
+6
от инфаркта миокарда
21
23
+4
от инсульта
31
36
+5
Число случаев смерти
на дому - всего
от инфаркта миокарда
от инсульта
в первые сутки в
стационаре - всего
Мероприятия по совершенствованию
оказания медицинской помощи пациентам с
ишемической болезнью сердца и инсультами
Клинические разборы каждого случая смертельного исхода на дому (в
поликлинике по месту прикрепления с выводами и предложениями).
2. Клинические разборы каждого случая смертельного исхода в первые
сутки в стационаре (в стационаре по месту лечения с выводами и
предложениями).
3. Организация единой кардиологической службы в городе.
4. Привлечение и подготовка врачей кардиологов и неврологов.
5. Приобретение для врачей ССМП современных реанимобилей.
6. Приобретение для врачей ССМП современных тромболитических
препаратов.
7. Открытие кардиохирургического отделения на базе больницы №29
8. Организация в городе не менее 3 первичных сосудистых центров и 1
регионального.
9. Приобретение навигационных систем для нейрохирургических
отделений 1 и 29 больниц
10. Приобретение ангиографа для организации регионального
сосудистого центра больницы №1.
11. Пропаганда здорового образа жизни.
1.
Эффективность принятых мер
8
7
7,37
6,98
6
5
4,5
4,1
4
3
2
1,59
1,52
1
0
2010
2011
Летальность
Смертность в труд. возр.
Смертность от болезней сист. кровообр.
Укомплектованность врачами терапевтами,
педиатрами, врачами ОП, и медицинскими сестрами
участковыми в динамике за 3 года
физических лиц
по регистру
укомплекто
ванность
по штату
физических лиц
по регистру
укомплекто
ванность
214,25 148
69,0
209,0
146
69,8
213,0
128
60,1
М/с терапевта
257,0
180
70,0
254,25 175
68,8
254,25 159
62,5
Врачи педиатры
119,0
118
99,0
119,0
113
94,9
120,0
97
80,8
М/с педиатра
176,75 120
67,8
168,5
122
72,4
170,5
113
66,3
по штату
по штату
2012
укомплекто
ванность
2011
Врачи терапевты
Специалисты
физических лиц
по регистру
2010
Врачи ОП
24,5
18
73,4
24,0
18
75,0
24,5
14
57,1
М/с ВОП
34,0
18
52,9
33,5
18
53,7
33,5
18
53,7
ИТОГО
825,5
602
72,9
808,25 592
73,2
815,75 529
64,8
О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В ГОРОДЕ НОВОКУЗНЕЦКЕ
Общая сумма выделенных
средств на 2011, 2012
годы составляет
2,667 млрд. руб.
в 2011 г. – 1,361млрд. руб.
Общая сумма
выделенных средств
на 2011, 2012 годы
составляет около
2,7
млрд. руб.
ПРОВЕДЕНИЕ
КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ
ВСЕГО учреждений
– 31
Из них:
Включены в программу
– 15
Вне программы
–
16
На реализацию программы по
капитальным ремонтам в 2011 году
выделено 371,3 млн. руб.
254,5
116,7
средства ФБ
средства МБ
По итогам 2012 года
освоено 825,5 млн. руб.
(87% от запланированного на 2011-2012 гг.)
В т.ч.:
ФБ – 754,8 млн. руб. (86%)
МБ – 70,7 млн. руб. (100%)
ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Из 30 ЛПУ в программе
задействовано 15 учреждений.
Выделено средств на приобретение оборудования
945 млн.руб.
из них:
МБ
-
70,7 млн. руб.
ФБ
-
874,4 млн. руб.
Наиболее значимые позиции:
Аппарат ИВЛ
Аппарат УЗИ
Мамограф
Аппарат наркозный
Мобильный видео
- 42
- 19
- 3
- 14
эндоскопический комплекс
- 4
Рентгенаппарат
- 6
Томограф компьютерный
Флюрограф
- 1
- 1
ВНЕДРЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Предусмотрено внедрение 19 федеральных
стандартов.
На эти мероприятия запланировано 661,3 млн.
руб. (в т.ч. лекарственное обеспечение 81 млн.
руб.)
из средств ФФ ОМС
– 386 млн. руб.
Из средств ТФ ОМС
– 275 тыс. руб.
% освоения средств 95%
С 2011 г. внедрены все 19 стандартов,
пролечено 13000 чел.
Из 141,1 млн. руб. (план ФБ) заработано ЛПУ в
2011 г. 141,1 млн. руб.
Израсходовано
- на заработную плату
- на медикаменты и
расходные материалы
109,7млн. руб., в т.ч.:
– 89,1 млн. руб.;
– 20,6 млн. руб.
Средний уровень дополнительной оплаты по основным
работающим составил:
- врачам узких специальностей
- медсестрам
– до 9,5 тыс. руб.;
– до 4,5 тыс. руб.
Работа
по обращениям граждан
2010
2011
2012
2113
1915
1922
- Возмещение затрат на
лечение
57
52
23
- Обращения по качеству
лечения
63
29
20
- Лекарственное
обеспечение
326
112
94
- Помощь в
обследовании и лечении
457
478
377
36
78
45
Общее число
обращений, в том числе:
Вопросы деонтологии
Финансирование здравоохранения
за 2012 год (млн. руб.)
2012
От плана,
%
2011
От плана,
%
Бюджет
1444.9
90
1452.9
84
ОМС
2676.9
96
2430
92
588.4
96
630.5
96
Модернизация
770
91
158.1
78
Национальный
проект
185.2
97
96.4
84
МКП «АТМ»
226.6
92
28.8
92
5891.6
93
4796.7
89
Платные
ИТОГО
Удельный вес источников в
консолидированном бюджете, %
Бюджет
ОМС
Платные
Модернизация
24,5
45.4
10.0
13.0
Национальный проект
3,1
МКП «АТМ»
3,9
100
ИТОГО
Структура доходов
от приносящей доход деятельности
Наименование доходов
Всего
(в тыс. руб.)
2012 год
Здравпункты
2011 год
63 086,60
38 510,0
1 144,90
399,0
433 325,90
388 377,8
Услуги по ДМС
92 136,20
104 084,4
ИТОГО
589 693,6
531 371,2
Аренда
Платные услуги
Исполнение финансовых
показателей ТПГГ
факт
план
%
выполнения
В расчете на 1 жителя
6279,7 6991,3
90
При этом расходы по
ОМС
4390,8 4723,1
93
Стоимость единицы объемов
медицинской помощи
в руб.
Новокузнецк (без
ведомственных
Расходы на
ед. объема
медицинской
помощи
(данные 62
формы)
амбулаторнополиклиническ
ая помощь – 1
посещение
стационарная
помощь – 1
койко-день,
руб.
дневные
стационары –
1 койко-день,
руб.
Норматив Исполнени
%
на 2011 г. е за 2011 г. исполнени
я
138,9
186
133
1268,5 1608,5
126
305,7
65
199,4
Динамика финансирования
2011
3000
1500
1000
2010
2430
2500
2000
2009
2090
1453
1882
1036
963
631
625
553
500
0
бюджет
ОМС
Платные
Увеличение финансирования
13
145,8
в млн. руб.
484
286
фонд оплаты труда
капитальный ремонт
медикаменты
продукты питания
По всем источникам финансирования для здравоохранения города
получено в 2011 году на
млн. руб. больше, чем в 2010 г.
920
Средняя заработная плата медицинских работников
по итогам 2012 года (руб.)
Наименование
должности
Заработная плата
на шт. единицу
Заработная плата
на физ. лицо
Врач
19112,0
41184,0
Средний
медицинский
персонал
11603,0
20025,0
Младший
медицинский
персонал
5111,0
10454,0
Итого на штатную
должность
11454,0
21314,0
Динамика демографических показателей
в 1989 – 2012 гг.
20
13,1
15
11,9
17,3
17,9
10,4
11,1
11,2
2004
2005
2006
16,5
15,6
15
10,8 11,9
9,7
15
14,8
14,6
12,3
12,3
12
13,9
13,2
10
10,2
5
0
3,4
1989
1,7
1990
2007
-5
-10
2008
2009
-2,7
2010-1,8 2011
-2,6
-3,1
-6,9
Рождаемость
-6,7
-5,3
-4,8
Смертность
-0,7
2012
Естественный прирост
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
15
Размер файла
5 418 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа