close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Государственные программы
Основные мероприятия государственной программы:
«Основные направления развития жилищнокоммунального хозяйства»
млн. рублей
Мероприятия
2014
2015
2016
Капитальный ремонт жилищного фонда (многоквартирные дома, в том числе
государственный жилищный фонд)
781
186
58
Социальная поддержка граждан в целях ограничения роста платежей за
коммунальные услуги
160
-
-
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в целях газификации
жилых домов (квартир)
85
80
80
Строительство, реконструкция объектов газификации, водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения, энергоснабжения
735
1 023
-
Мероприятия, связанные с оформлением в собственность и временной
эксплуатацией объектов
83
30
30
Ожидаемые результаты использования средств на улучшение
жилищных условий граждан в 2014г.
Планируется капитально отремонтировать:
- 150 многоквартирных жилых домов
площадью 413 тыс. м2,
- объекты государственного жилищного фонда
площадью 841 тыс. м2
Планируется оказать поддержку
3392 гражданам в целях
газификации жилых домов (квартир)
Ожидаемые результаты направления средств в объекты
коммунального хозяйства и газификации на 2014 год
2014 год – 735 млн руб.
16 объектов газификации,
10 объектов водоснабжения и
водоотведения,
2 объекта теплоснабжения,
из которых на 2 объектах планируется
завершение СМР:
из которых на 1 объекте
планируется завершение СМР:
1.водоснабжение населенных пунктов
Сладковского района;
2. Бокаревский водозабор. Водоочистные
сооружения и водоводы для
водоснабжения г. Ишима
г. Тюмень. Строительство газовой
котельной и подводящих инженерных
сетей к детско-юношескому центру
«Аванпост»
1 объект электроснабжения,
на котором планируется
завершение СМР:
Тюменский район. Реконструкция
инженерных сетей к дому-интернату
для престарелых и инвалидов
«Пышма»
3 объекта обеспечения площадок
инженерными сетями,
на 1 из которых планируется завершение
СМР:
г.Тюмень. Электроснабжение
индивидуальной жилой застройки в районе
пп.Казарово-Березняки
из которых 6 вводных объектов
газоснабжения в Тюменском
районе:
д. Решетникова (2-й этап);
д. Ошкукова (2-й этап);
д. Падерина (2-й этап);
д. Друганова (2-й этап);
д. Нариманово;
п. Московский
2 объекта защиты
территории от подтопления,
из которых на 1 объекте
планируется завершение СМР:
г. Ишим. Водопонижение
залинейной части города
(2-я очередь)
Программа «Основные направления информационной политики
Тюменской области»
Результаты по цели 2 Обеспечение доступа населения к качественным и современным
телекоммуникационным услугам
Доля населения, охваченного проводной
телефонной связью
Число квартирных телефонных аппаратов
сети общего пользования на 1000 человек
населения в сельской местности
Финансирование по цели 2 в разрезе задач, млн. руб.
2014
2015
2016
ВСЕГО ПО ЦЕЛИ 2:
100,0
100,0
100,0
Телефонизация сельских
населенных пунктов Тюменской
области (без АО)
100,0
100,0
100,0
Сколько тратится бюджетных средств на охрану
общественного порядка и обеспечение общественной
безопасности в Тюменской области?
100 млн.
рублей
105 млн.
рублей
105 млн.
рублей
2016 год
2015 год
2014 год
Объем финансирования Государственной
программы Тюменской области по профилактике
правонарушений
2014 год
100 млн. рублей
2015 год
105 млн. рублей
2016 год
105 млн. рублей
Финансирование из бюджета Тюменской области
направлено на укрепление общественной безопасности
в рамках Государственной программы
Тюменской области «Комплексная
программа по профилактике правонарушений,
проявлений терроризма и усилению борьбы
с преступностью», в том числе на снижение
криминализации общества путем профилактики
правонарушений и преступлений, недопущение
вовлечения в преступность новых лиц,
обеспечение воздействия на причины и условия,
способствующие совершению преступлений
и правонарушений.
Реализация мероприятий Государственной
программы позволит достичь следующих
результатов к 2016 году:
- количество зарегистрированных
преступлений на 100 тысяч населения не должно
превысить 1956,9 (2013 г. – 2200,0);
- уровень раскрываемости преступлений
запланировано увеличить до 61,7% из общего
количества зарегистрированных преступлений
(2013 г. - 56,9%);
- количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними в возрасте 14-17 лет снизить
до 705 (2013 г. - 725).
Перечень мероприятий государственной программы
Тюменской области "Основные направления развития научноинновационной сферы" на 2014-2016 годы
№
п/п
Наименование мероприятий
Финансирование мероприятий
программы, тыс. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
Оказание государственной поддержки в сфере научной, научнотехнической и инновационной деятельности, в том числе:
44 853
50 326
50 326
1.1.
субсидии на создание опытного образца
22 407
24 430
24 430
22 446
22 446
22 446
1.2.
субсидии на реализацию инновационных проектов, реализуемых
совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере (программы "Старт", "Умник")
1.
2.
Проведение и участие в форумах в научно-инновационной сфере
8 460
10 144
10 144
3.
Оплата вступительного и членского взносов Тюменской области в
Ассоциацию инновационных регионов России
5 000
5 000
5 000
Мероприятия программы направлены на создание благоприятных условий для интеграции научнотехнической сферы и производства, обеспечивающей внедрение новых технологий. Программа
направлена на содействие в создании и развитии инновационной инфраструктуры, реализации и
продвижению инновационных проектов и разработок, привлечение инвестиций в
высокотехнологичную сферу, развитие культуры инноваций в регионе. В ходе реализации
мероприятий программы планируется рост удельного веса организаций, осуществляющих
технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций до 18% в 2016 году
(оценка по 2013 году - 13,4%), а также планируется рост объемов привлеченных инвестиций для
развития инновационных проектов до 43 млн. рублей (оценка по 2013 году - 36,5 млн. рублей).
Перечень мероприятий государственной программы
Тюменской области "Основные направления развития лесного
комплекса " на 2014-2016 годы
№
п/п
Наименование мероприятий
Финансирование мероприятий
программы, тыс. рублей
2014 год
1.
Проведение лесоустройства (завершение работ по
установлению характеристик лесов и определению комплекса
лесохозяйственных мероприятий)
2.
Расходы на выполнение функций государственными
учреждениями в сфере лесного хозяйства (ГКУ ТО
"Тюменское управление лесами и ГБУ ТО "Тюменская база
авиационной и наземной охраны лесов"), в т.ч.по
федеральному государственному лесному и пожарному
надзору, по противопожарному обустройству лесов,
авиапатрулированию и тушению лесных пожаров
3.
Организация работы школьных лесничеств
4.
Оказание государственной поддержки лесопромышленным
предприятиям
2015 год
2016 год
50 000
0
0
527 690
542 597
544 030
500
500
500
189 646
189 305
189 304
Программой предусмотрены средства на реализацию переданных Тюменской области федеральных
полномочий в сфере лесных отношений, включающих рациональное использование, охрану, защиту и
воспроизводство лесов. Кроме того программа предусматривает оказание государственной поддержки в
форме субсидий предприятиям, реализующим проекты по заготовке и переработке древесины.
Государственная программа Тюменской области
«Основные направления развития земельных отношений»
на 2014-2016 годы
Цель: Сформировать развитой и доступный рынок земли и недвижимости
№
п/п
Основные мероприятия
Финансирование мероприятий
программы, млн. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
1
Оформление права государственной собственности на
землю
1,8
0,4
0,4
2
Формирование земельных участков для целей строительства,
в том числе для предоставления многодетным семьям
23,1
24,1
24,1
3
Подготовка картографического материала для
градостроительной деятельности, проведение кадастровой
оценки земель для целей налогообложения
35,1
21,5
21,5
4
Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых
земель сельскохозяйственного назначения
12,9
12,9
12,9
В 2014 году планируется сформировать и поставить на государственный кадастровый учет 570
земельных участков, расположенных в с. Гусево и п. Московский, в целях бесплатного предоставления
гражданам, имеющим трех и более детей. Предоставление данных земельных участков многодетным семьям,
поставленным на учет в г. Тюмени, будет осуществляться в порядке очередности.
Государственная программа Тюменской области
«Основные направления развития имущественных отношений»
на 2014-2016 годы
Цель: Содействовать социально-экономическому развитию области
путем повышения эффективности управления государственным
имуществом
№
п/п
Основные мероприятия
Финансирование мероприятий
программы, млн. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
1
Инвентаризация государственного имущества
0,95
1,0
1,0
2
Учет, содержание и обеспечение сохранности
государственного имущества
1 352,9
1 064,0
344,1
3
Создание государственного имущества в сфере
транспортной безопасности и охраны здоровья
граждан
1 030,1
135,8
0
В 2014 году в рамках реализации задачи по оптимизации состава и структуры областного имущества
планируется:
- сократить количество государственных унитарных предприятий Тюменской области, основанных
на праве хозяйственного ведения, с 15 до 13 ГУП ТО.
- сократить количество открытых акционерных обществ с долей участия Тюменской области в УК
менее 25% с 6 до 4 ОАО.
Расходы бюджета на реализацию государственной программы
«Основные направления развития ветеринарной службы»
на 2014-2016 годы
№
Основные мероприятия
Финансирование
мероприятий программы,
тыс. руб.
2014
год
2015
год
2016
год
1.
Вакцинация против особо опасных заболеваний животных, птиц
30 770
31 460
31 460
2.
Диагностические исследования болезней животных, птиц, рыб, пчел
63 053
64 371
64 371
3.
Мероприятия по борьбе и профилактике лейкоза крупного рогатого
скота
3 940
3 940
3 940
4.
Обеспечение деятельности 29 государственных ветеринарных
учреждений
76 372
78 380
79 019
5.
Ветеринарно- санитарная экспертиза продукции животного и
растительного происхождения на соответствие установленным
требованиям безопасности
9 895
10 252
10 252
Радиологические исследования на контрольных пунктах в
животноводстве
2 115
2 155
2 155
6.
Планируется обеспечить стабильную благополучную эпизоотическую обстановку на территории
Тюменской области и защиту населения от болезней общих для человека и животных
Расходы бюджета на реализацию государственной программы
«Основные направления развития агропромышленного
комплекса» на 2014-2016 годы
№
Основные мероприятия
Финансирование мероприятий программы, тыс.
руб.
2014 год
2015 год
2016 год
1 562 000
1 562 000
1 562 000
Текущие расходы:
1.
Субсидии на животноводство
2.
Субсидии на приобретение нового технологического
оборудования в животноводстве
551 000
551 000
551 000
3.
Субсидии на растениеводство
817 000
817 000
817 000
4.
Субсидии на приобретение новой
сельскохозяйственной техники и оборудования в
растениеводстве
454 000
454 000
454 000
5.
Субсидирование процентных ставок по кредитам,
привлеченным сельхозтоваропрозводителями
580 000
580 000
580 000
6.
Субсидии на строительство и приобретение жилья
для молодых специалистов и молодых семей на селе
211 140
0
0
7.
Поддержка развития с/х потребительской и сельской
кредитной кооперации
50 000
50 000
50 000
8.
Организация и проведение соревнований среди с/х
предприятий, ЛПХ граждан
50 000
50 000
50 000
232 614
0
0
Бюджетные инвестиции:
9.
Строительство племенного центра холодноводного рыбоводства
на оз. Волково Тобольского района
Реализация мероприятий программы позволит полностью обеспечить внутреннюю потребность
области в продовольствии, наращивать объемы производства сельскохозяйственной
продукции, не допускать повышения цен на сельскохозяйственное сырье и продовольствие.
Валовой сбор и урожайность зерновых и зернобобовых культур
1 480
20,2
1 460
20,2
1 440
20
1 400
1 470
19,4
19,2
19
1 340
1 320
19,6
19,3
1 380
1 360
19,8
19,6
19
1 400
1 370
18,8
1 350
1 300
18,6
1 280
18,4
2013г.
ц/га
1 420
тыс. тонн
20,4
2014г.
Валовой сбор, тыс. тонн
2015г.
2016г.
Урожайность, ц/га
Оптимизация посевов зерновых и зернобобовых культур на уровне
720 тыс. га, с учетом агроклиматических и технологических
факторов, позволит обеспечить производство зерна к 2016 году в
объеме 1 470 тыс. тонн, что на 8,9% выше уровня 2013 года
Валовое производство молока
595
5 800
591
585
5 750
5 740
582
575
5 720
5 700
570
565
5 780
5 760
586
580
тыс.тонн
5 800
5 780
кг
590
5 820
5 700
5 680
567
560
5 660
555
5 640
2013г.
Все категории хозяйств
2014г.
2015г.
2016г.
Годовой надой на 1 корову
Благодаря комплексному решению вопросов технологической
модернизации, использования скота с высоким генетическим потенциалом
продуктивности в сочетании с полноценным кормлением планируется
увеличить производство молока в 2016 году до 591,0 тыс. тонн или на 4,2%
к уровню 2013 года.
Производство мяса
(скот и птица на убой в живом весе)
164
162
162
160
158
тыс.тонн
158
156
153
154
152
150
150
148
146
144
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
Все категории хозяйств
В 2016 году прирост объёмов производства скота и птицы (в живом
весе) в хозяйствах всех категорий к 2013 году прогнозируется на
уровне 8,0%. В 2016 году планируется произвести 162 тыс. тонн
мяса всех видов в живом весе.
Расходы на реализацию государственной программы Тюменской
области «Основные направления развития гражданской обороны и
защиты населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»
млн рублей
- Всего расходов
- Текущие расходы
-Бюджетные
-инвестиции
2014
2015
Объем финансирования государственной
программы Тюменской области
2014 год
733 млн рублей
2015 год
1000,4 млн рублей
2016 год
485,4 млн рублей
2016
Финансирование из бюджета Тюменской области
направлено на обеспечение готовности системы
гражданской обороны к защите населения, материальных
и культурных ценностей и территорий области от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечение противопожарной безопасности,
обучение населения способам защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях, в области гражданской обороны
и пожарной безопасности, создание систем оповещения
населения при угрозе возникновения чрезвычайных
ситуаций, обеспечение деятельности добровольной
пожарной охраны, инженерную защиту территорий
области от опасных геофизических процессов.
Реализация мероприятий государственной
программы позволит достичь следующих
результатов к 2016 году:
- снизить гибель людей в чрезвычайных ситуациях и
на пожарах на 1,5% (по сравнению с 2013 годом);
- снизить экономический ущерб от чрезвычайных
ситуаций на 4,8% (по сравнению с 2013 годом);
- увеличить количество спасенных ценностей на 3%
(по сравнению с 2013 годом).
Расходы бюджета на реализацию государственной программы
«Основные направления развития малого и среднего
предпринимательства» на 2014-2016 годы
№
Основные мероприятия
Финансирование
мероприятий программы,
тыс. руб.
2014
2015
2016
1.
Содействие развитию молодежного предпринимательства, обучение и повышение
квалификации, формирование положительного образа предпринимателя
1 000
11 000
11 000
2.
Обеспечение деятельности ГБУ ТО «Областной бизнес-инкубатор»
12 250
12 818
12 941
3.
Возмещение части затрат на оплату процентов по договорам кредита,
предоставление субсидий на приобретение техники и оборудования в лизинг
149 579
138 329
138 329
4.
Возмещение части затрат по участию субъектов малого и среднего
предпринимательства в международных, общероссийских и региональных
выставках, ярмарках
1 250
1 250
-
Показатели программы:
1,
Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность на территории Тюменской области, в % к предыдущему году
3.1
3,1
3,1
2,
Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего
предпринимательства, получившими государственную поддержку, единиц
70
70
70
3.
Рост отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами на малых и средних предприятиях, получивших господдержку, %
119,5
119,5
119,6
Реализация программы направлена на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. В
2014 г. и плановом периоде 2015-2016 гг. будет продолжено создание условий для повышения объема
выпуска конкурентоспособной продукции (работ, услуг) малого и среднего предпринимательства,
продвижение ее на внутреннем и внешнем рынках.
Расходы бюджета на реализацию государственной программы
Тюменской области "Основные направления развития
минерально-сырьевого и топливно-энергетического
комплексов" на 2014-2016 годы
№
п/п
Основные мероприятия
Финансирование
мероприятий программы ,
тыс. руб.
2014
год
2015
год
2016
год
10 250
10 250
10 250
1.
Наблюдения за состоянием подземных вод
2.
Поддержка водоснабжающих организаций в части выполнения работ
по оценке (переоценке) и государственной экспертизе запасов пресных
подземных вод для питьевого водоснабжения
11 223
0
0
Проведение поисково- оценочных (разведочных) работ и оценки
(переоценки), подсчета запасов подземных вод с целью
водоснабжения в Бердюжском, Уватском, Юргинском районах, г.
Тюмени
58 687
30 800
0
4.
Анализ развития и освоения минерально-сырьевой базы, мониторинг
недропользования и охраны недр
2 100
2 100
2 100
5.
Инвентаризация, ликвидация бесхозяйных, аварийных, выполнивших
свое назначение скважин
4 500
4 500
1 500
3.
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить развитие, рациональное использование
минерально-сырьевой базы и охрану недр Тюменской области, обеспечить население области
качественной питьевой водой, устранить опасность загрязнения питьевых водоносных слоев
Расходы бюджета на реализацию государственной
программы «Основные направления охраны окружающей
среды Тюменской области» на 2014-2016 годы
№
Основные мероприятия
Финансирование мероприятий
программы,
тыс. руб.
2014
2015
2016
Текущие расходы:
1.
Рекультивация и ликвидация свалок твердых бытовых отходов, сбор, транспортировка
и переработка биологических отходов АПК, утилизация бесхозных агрохимикатов
39 243
47 988
47 281
2.
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, проведение капитального
ремонта, реконструкции ГТС
80 186
0
0
3.
Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов -р. Тура, р. Ишим,
озера Становое, Окунево, Лебяжье (разработка проектной документации)
15 273
0
0
4.
Осуществление государственного мониторинга окружающей среды, экологической
экспертизы объектов регионального уровня, проведение мероприятий по
экологическому образованию и просвещению
7 648
2 527
2 490
5.
Обеспечение охраны и функционирования особо охраняемых природных
территорий регионального значения, создание новых ООПТ
13 470
14 566
15 310
Бюджетные инвестиции:
18 491
0
0
6.
Строительство полигонов твердых бытовых отходов
11 407
0
0
7.
Строительство гидротехнических сооружений
7 084
0
0
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить население области полигонами твердых
бытовых отходов в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, сократить
загрязнение водных объектов, обеспечить функционирование действующей сети особо охраняемых
природных территорий регионального значения (97), создание новых территорий (в 2014- 9, в 2015 -7)
Основные мероприятия государственной программы
«Развитие жилищного строительства»
млн.рублей
Наименование мероприятия
2014 год 2015 год 2016 год
Переселение граждан из аварийного жилья
1377,4
804,3
455,3
Инженерная подготовка земельных участков, предоставляемых
многодетным семьям
124,9
124,2
124,2
Обеспечение жильем детей-сирот
492,1
492,1
492,1
156,9
156,9
156,9
105,3
105,3
105,3
833,3
1409,4
213,7
474,0
1407,7
203,8
472,1
152,5
195,3
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан ( инвалиды и
участники ВОВ, боевых действий на территориях других
государств, инвалиды первой и второй групп, участники
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, жертвы
политических репрессий , иные граждане, определенные
областными целевыми программами)
Подготовка документации по планировке территорий для
размещения объектов регионального значения
Предоставление социальных выплат и займов на строительство
(приобретение) жилья в соответствии с Законом Тюменской
области от 03.08.1999 №128 :
работникам бюджетной сферы
молодым семьям
другим категориям граждан
2961 семья улучшит жилищные условия в 2014 году
Подпрограмма «Основные направления развития дорожного
хозяйства» на 2014 - 2016 годы
государственной программы Тюменской области «Развитие
транспортной инфраструктуры» на 2014 – 2016 годы
млн. руб.
Основные мероприятия
2014 год
2015 год
2016 год
1
Содержание автомобильных дорог
1 146,634
1 077,230
1 081,099
2
Ремонт автомобильных дорог
1 956,933
2 159,092
2 159,092
3
Строительство и реконструкция автомобильных дорог
регионального значения
7 229,508
6 729,288
6 827,392
4
Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного
значения
1 589,955
530,000
500,701
5
Мероприятия по безопасности дорожного движения, проектноизыскательские работы
198,564
10,244
10,244
2016 год
7037,808
5103,261
2015 год
7035,390
5078,671
Протяженность
автомобильных дорог
регионального
(межмуниципального)
значения с твердым
покрытием, км
7033,614
5053.901
2014 год
0
2000
4000
6000
8000
Протяженность
автомобильных дорог
соответствующих
нормативным требованиям
к транспортноэксплуатационным
показателям, км
Количество сельских населенных
пунктов обеспеченных связью по
дорогам с твердым покрытием
999
996
993
2014 год
2015 год
2016 год
Подпрограмма «Основные направления развития дорожного
хозяйства» на 2014 - 2016 годы
государственной программы Тюменской области «Развитие
транспортной инфраструктуры» на 2014 – 2016 годы
Строительство
транспортных
развязок в г. Тюмени
в 2014-2016 годах
Строительство транспортной развязки в
разных уровнях на пересечении
ул.Ставропольская – ул.Мельникайте
Строительство транспортной развязки в разных
уровнях на пересечении железной дороги
"Москва - Владивосток" с ул.Монтажников
2014 год - 6 942 млн.
рублей
2015 год - 6 330 млн.
рублей
2016 год - 6 563 млн.
рублей
Строительство окружной автомобильной дороги
г.Тюмени на участке от а/д Тюмень-Ханты-Мансийск до
а/д Тюмень-Боровский-Богандинский (Восточный обход)
Реконструкция мостов через р.Тура в
створе ул. Челюскинцев и Мельникайте
Подпрограмма «Основные направления развития транспорта»
на 2014 - 2016 годы
государственной программы Тюменской области «Развитие
транспортной инфраструктуры» на 2014 – 2016 годы
млн. рублей
Направления расходов
2014
2015
2016
Возмещение выпадающих доходов перевозчикам
в связи с регулированием тарифов на транспорте, в том числе:
574
574
573
- автомобильный транспорт
397
397
397
- железнодорожный транспорт
138
135
132
- воздушный транспорт
31
33
35
- водный (речной) транспорт
8
9
9
Снижение
стоимости
проезда для
населения в
2014 году
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
97.6%
29.8%
автомобильным
транспортом в
пригородном и
междугородном
сообщении
92.5%
40.1%
железнодорожным
транспортом в
пригородном
сообщении
речным
транспортом
воздушным
транспортом на
местных
авиалиниях
Подпрограмма «Основные направления развития транспорта»
на 2014 - 2016 годы
государственной программы Тюменской области «Развитие
транспортной инфраструктуры» на 2014 – 2016 годы
млн. рублей
Направления расходов
2014
2015
2016
Возмещение расходов перевозчикам за проезд льготных
категорий граждан на транспорте, в том числе:
734
726
728
- 27 льготных категорий граждан на автомобильном
транспорте в городском, пригородном, межмуниципальном
сообщении
720
711
711
- учащихся и детей в возрасте от 5 до 7 лет на железнодорожном
транспорте в пригородном сообщении
13
14
16
- льготной категории граждан на водном транспорте
0,7
0,7
0,7
Автомобильным транспортом
Количество
перевозок
пассажиров,
в том числе
льготной
категории в
2014 году
Железнодорожным транспортом
250000
2,500.00
200000
2,000.00
150000
217 621,9
1,500.00
100000
2,376.53
1,000.00
65 101,3
50000
0
всего, тыс.
человек
льготной
категории, тыс.
человек
672.83
500.00
0.00
всего, тыс.
человек
льготной
категории, тыс.
человек
Расходы бюджета на реализацию государственной программы
«Основные направления развития внутреннего и въездного
туризма» на 2014-2016 годы
№
Основные мероприятия
Финансирование
мероприятий, тыс. руб.
2014
2015
2016
1.
Организация экскурсий по Тюменской области, в том числе для школьников
1822
1822
1822
2.
Обеспечение деятельности центра туризма
1000
1000
1000
3.
Организация и проведение событийных мероприятий, выставки-ярмарки
сувениров и изделий народных промыслов, рекламно-информационных
туров по Тюменской области для туроператоров и представителей СМИ,
прокат тематической передачи о туристических ресурсах Тюменской
области, организация и проведение мероприятия, посвященного
празднованию международного дня туризма
2993
2993
2993
4.
Организация и проведение курсов повышения квалификации для
действующих субъектов туристской индустрии
1000
1000
1000
Ресурсы государственной программы направлены на содействие развитию
туристского комплекса Тюменской области, а также на формирование и
продвижение туристского продукта Тюменской области на российском и
международном туристских рынках.
Государственная программа «Основные направления развития
информатизации (Электронная Тюменская область)»
на 2014–2016 годы
План финансирования программы тыс.
руб.
Основные направления расходования средств
2014 год
2015 год
2016 год
Создание, развитие, обслуживание и защита информационнотехнологической инфраструктуры "электронного правительства"
Тюменской области
420 081,07
347 836,95
315 368,94
Создание и развитие базовых, отраслевых и интеграционных
подсистем «электронного правительства» Тюменской области
(региональных информационных систем и ресурсов), систем
мониторинга
253 571,57
215 286,69
247 832,70
Развитие механизмов интерактивного взаимодействия с населением и
бизнес-сообществом и содействие внедрению информационных
технологий
168 285,36
168 285,36
168 285,36
Государственная программа «Основные направления развития
информатизации (Электронная Тюменская область)»
на 2014–2016 годы
Тюменская область находится в первой 10-ке
среди субъектов по Индексу готовности регионов к
информационному обществу (http://eregion.ru/)
Уровень удовлетворенности граждан
качеством предоставления услуг в
электронной форме
65
90%
60
55
85%
50
80%
45
2014 год
2015 год
75%
2016 год
70%
Доля граждан, использующих механизм
получения услуг в электронной форме, в %
2014 год
100 % государственных и муниципальных услуг
предоставляется в электронном виде
2015 год
2016 год
Функционирует 19 пунктов выдачи универсальных
электронных карт
Доля обращений, направленных в органы
власти через Официальный портал
органов государственной власти
Тюменской области, в %
Доля граждан, самостоятельно
записавшихся на первичный прием к врачу
через Интернет, от общего количества
граждан, записанных на первичный прием,
в%
2016 год
2016 год
2015 год
2015 год
2014 год
2014 год
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
0
2
4
6
8
10
12
Государственная программа Тюменской области
«Антинаркотическая программа» на 2014-2016 годы
Общий объем финансирования
Направление расходов
млн. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
102,7
103,0
103,3
Информационно-пропагандистская деятельность, направленная на профилактику
наркомании, формирование здорового образа жизни
22,4
22,4
22,4
Мероприятия, направленные на выявление лиц, допускающих немедицинское
употребление наркотических средств и психотропных веществ
14,3
14,3
14,3
Реабилитация лиц, допускающих немедицинское употребление наркотических
средств
66,0
66,3
66,6
ВСЕГО
в том числе:
Профилактические
мероприятия
• Оздоровительная кампании «Лето-пора находки, а не
потерь!»;
• Областной
марафон
«Тюменская
областьтерритория независимости»;
• Акции «Наш-выбор – здоровье!», «Поколение
независимых», «Штрих-код», «Областная зарядка»,
«Тропинки здоровья»
• Проект молодежной биржи труда «РИТМ»
Ежегодно трудоустраивается более 700 подростков
«группы особого внимания».
Реабилитационные
мероприятия
• Проект «СТУПЕНИ»:
Ежегодно проводятся стационарные реабилитационные
смены в которых принимает участие около 190
несовершеннолетних;
• Проект «ФЕНИКС»:
Ежегодно полный курс реабилитации наркозависимых
проходят 160 чел.
Ежегодно проходят тестирование в школах, образовательных учреждениях среднего и высшего
профессионального образования около 130 тысяч человек
Государственная программа
«Основные направления развития отрасли «Социальная политика»
в Тюменской области» на 2014-2016 годы
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Предоставление гарантированных мер социальной поддержки населению;
Государственные
гарантии
детям-сиротам,
воспитывающимся
замещающих семьях (приёмные семьи, семьи опекунов, усыновителей);
в
Предоставление необходимой социальной помощи населению, в том числе
гражданам утратившим способность к самообслуживанию;
Организация отдыха и оздоровления детей;
Строительство и реконструкция учреждений социального обслуживание
(бюджетные инвестиции)
Общий объем финансирования государственной программы
«Основные направления развития отрасли «Социальная политика»
в Тюменской области» на 2014-2016 годы, млн руб.
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
ВСЕГО из них:
8 794
7 130*
7 360*
7 642*
в т.ч. федеральные средства
1 604
0
0
0
88
0
0
0
8 706
7 130
7 360
7 642
расходы на оказание государственных
услуг населению в учреждениях
социального обслуживания населения;
1 993
1 984
2 211
2 478
расходы на предоставление мер
социальной поддержки
6 054
4 002
4 002
4 002
- БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
(строительство и реконструкция социальных
объектов)
- ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (расходы на
реализацию программных мероприятий), в
том числе:
* Расходы 2014-2016 годов предусмотрены без учета средств федерального бюджета, которые будут
доведены после принятия закона о бюджете
Предоставление гарантированных мер социальной поддержки
населению
Получатели МСП - граждане
пожилого возраста,чел.
Получатели МСП – дети,
чел.
2013 год
260 000
130 000
2014 -2016 год
262 000
131 000
По видам мер социальной поддержки, чел.
Граждане пожилого возраста
Дети
Общий объем
финансирования,
млн.руб.:
2013 год – 5 388
в т.ч. федеральный
бюджет 1 511
2014 год – 4 002
2015 год – 4 002
2016 год – 4 002
Расходы на предоставление мер социальной поддержки
детям и семьям, имеющих детей
Число
получателей
Расходы на
2014 год,
тыс. руб.
89 319
572 178
Возмещение расходов на оплату коммунальных услуг и проезда многодетным семьям,
имеющим среднедушевой доход, не превышающий
величину, установленную
Правительством Тюменской области
7 500
74 267
Ежемесячная денежная выплата, при рождении и (или) усыновлении третьего ребенка и
последующих детей
1 818
54 833
Региональный материнский (семейный) капитал
4 000
162 400
Адресная социальная помощь малоимущим семьям, в том числе на условиях социального
контракта
44 450
118 939
Материальная помощь на обеспечение полноценным питанием по медицинским показаниям
беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3-х лет
3 000
30 000
370
29 000
30
1 523
Ежемесячное пособие на содержание
детей,
в семьи опекунов
(попечителей),
Расходы
напереданных
охрану семьи
и детства
приемные семьи, находящихся на патронатном воспитании
3 820
352 968
Вознаграждение приемным родителям, опекунам (попечителям)
3 800
267 330
Выплата за осуществление функций патронатного воспитателя
20
1 020
Возмещение расходов на оплату проезда на городском транспорте, автомобильном
транспорте пригородного и внутрирайонного сообщения (кроме такси) детям -сиротам
500
650
Единовременная выплата на приобретение жилого помещения (улучшение жилищных
условий) семьям при рождении одновременно трех и более детей
10
40 000
Наименование меры социальной поддержки
Ежемесячное пособие на ребенка
Возмещение расходов по найму жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, и лицам из их числа
Единовременное государственное
«Материнская слава»
пособие
женщинам,
награжденным
медалью
Расходы на предоставление мер социальной поддержки
инвалидам и семьям с детьми-инвалидами
Число
получателей
Расходы на
2014 год,
тыс. руб.
Возмещение расходов на оплату занимаемой общей площади жилых помещений
независимо от форм собственности жилищного фонда
54 500
125 350
Возмещение расходов на оплату проезда на городском транспорте,
автомобильном транспорте пригородного и внутрирайонного сообщения (кроме
такси)
37000
72 705
Возмещение расходов на установку квартирного проводного телефона инвалидам
1 и 2 групп
10
40
Обеспечение инвалидов отдельными видами технических средств реабилитации
166
892
Оказание услуг по субсидированию телевизионных, информационных программ
на областных каналах
-
1 618
Наименование меры социальной поддержки
Расходы на предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан
Число
получателей,
чел./семей
Расходы на
2014 год,
тыс. руб.
Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
23 000
258 838
Возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда
ветеранам труда
88 400
901 629
Возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда
труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны
10 400
85 634
Возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и проезда ветеранам
Великой Отечественной войны
1 900
41 236
Возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда
реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий
6 084
55 464
Возмещение расходов на оплату жилья и проезда участникам вооруженных
конфликтов
750
2 759
Возмещение расходов на оплату проезда иным категориям граждан
682
1 479
Наименование меры социальной поддержки
Возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг специалистам
сельской местности из числа педагогических, медицинских и фармацевтических
работников, работников организации культуры, физической культуры, специалистов
ветеринарной службы, социальных работников
Возмещение расходов по найму жилья сферы здравоохранения и образования
Выплата социального пособия на погребение
Ежегодная компенсационная выплата ветеранам Великой Отечественной войны к
годовщине Победы в Великой Отечественной войне
25 000
355 000
1 429
143 426
2 650
18 124
41 818
92 000
Расходы на предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан
Наименование меры социальной поддержки
Единовременная денежная выплата ко Дню памяти жертв политических репрессий
Единовременная денежная выплата ко Дню участников ликвидации последствий
радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф
Ежемесячные доплаты к пенсии пенсионерам, имеющим государственные награды,
почетные звания, ведомственные знаки отличия
Ежемесячные пособия инвалидам вследствие военной травмы, семьям погибших
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел
Обеспечение отдельных категорий граждан протезно-ортопедическими изделиями
Число
получателей
Расходы на
2014 год,
тыс. руб.
8 845
4 489
930
1 189
7 396
95 137
679
38 352
84
2 242
Государственные гарантии детям-сиротам, воспитывающимся в
замещающих семьях (приемные семьи, семьи опекунов, усыновителей)
Доля детей, оставшихся без попечения
родителей от общего количества
детей
(без усыновлённых детей)
Доля детей, оставшихся без попечения
родителей, воспитывающихся в
замещающих семьях
(приёмные семьи, семьи опекунов,
усыновителей)
2013 год, в
%
2014 год, в
%
2015 год, в
%
2016 год, в
%
1,6
1,5
1,4
1,4
91,6
91,8
92,0
92,2
Общий объем
финансирования,
млн.руб.:
Доля детей-сирот, воспитывающихся в
замещающих семьях (приёмные семьи,
семьи опекунов, усыновителей)
2013 год – 623,0
в т.ч. федеральный
бюджет 13,0
2014 год – 651,0
2015 год – 651,0
2016 год – 651,0
Предоставление необходимой социальной помощи и услуг населению,
в том числе гражданам утратившим способность к самообслуживанию
2013 год
2014 -2016
годы
Предоставление
социальных
услуг на дому,
чел.
Проживание
в домах –
интернатах,
чел.
Дневное пребывание
несовершеннолетних
«группы особого
внимания», чел.
Дневное
пребывание
инвалидов,
чел.
5775
2911
6194
7813
5825
2972
6194
7813
Формы социального обслуживания населения
Численность обслуживаемых за 2013 г., чел.
• оплата платежей;
• уборка квартиры (дома);
• стирка белья;
• гигиенический уход;
• доставка лекарственных препаратов
• 5 разовое питание;
• обеспечение , одеждой и обувью;
• медицинское обслуживание ;
• уход за гражданином
• индивидуальные (групповые) занятия
с психологом, социальным педагогом,
инструктором по труду;
•массаж;
•логопедическая помощь
• занятия с психологом, инструктором
АФК, инструктором по труду;
• массаж;
• логопедическая помощь
Общий объем
финансирования,
млн.руб.:
2013 год – 1 993,0, в
т.ч. федеральный
бюджет 16,0
2014 год – 1 984,0
2015 год – 2 211,0
2016 год – 2 478,0
Организация отдыха и оздоровления детей
Количество детей
Обеспечение
путевками
детей
незащищенных категорий, чел.
социально
32,9 тыс.
Обеспечение детей путевками по программе
софинансирования (доплата родителей), чел.
10 тыс.
Оплата питания детей в лагерях с дневным
пребыванием, чел.
82 тыс.
Бюджетное финансирование детской оздоровительной
кампании осуществляется по следующим направлениям:
1. обеспечение детей льготными путёвками;
2. оплата питания детей в лагерях с дневным пребыванием;
3. сохранение и развитие сети детских загородных лагерей
и центров.
Общий объем
финансирования,
млн.руб.:
2013 год – 577,0, в
т.ч. федеральный
бюджет 77,0
2014 год – 498,0
2015 год – 498,0
2016 год – 498,0
Расходы областного бюджета на государственную программу развития
здравоохранения 2014-2016 годов
Предупреждение и борьба с
социально значимыми
заболеваниями, в т.ч. оказание
высокотехнологичной
медицинской помощи
2014 г. - 1 210 млн. руб.
2015 г. - 396 млн. руб.
2016 г. - 413 млн. руб.
Финансовое обеспечение
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования
2014 г. - 8 690 млн. руб.
2015 г. - 9 322 млн. руб.
2016 г. - 9 782 млн. руб.
Развитие медицинской
помощи детям и службы
родовспоможения
2014 г. - 216 млн. руб.
2015 г. - 239 млн. руб.
2016 г. - 265 млн. руб.
Профилактика заболеваний и
формирование здорового
образа жизни
2014 г. - 136 млн. руб.
2015 г. - 137 млн. руб.
2016 г. - 137 млн. руб.
34 881 млн. руб. из них:
2014 год – 11 540 млн. руб.
2015 год – 11 407 млн. руб.
2016 год – 11 934 млн. руб.
Меры социальной поддержки
населения
2014 г. – 627 млн. руб.
2015 г. – 656 млн. руб.
2016 г. - 656 млн. руб.
Обеспечение отрасли
здравоохранения
квалифицированными
медицинскими кадрами
2014 г. - 244 млн.руб.
2015 г. - 254 млн. руб.
2016 г. - 262 млн. руб.
Расходы на здравоохранение, млн рублей
Обеспечение бесплатной медицинской помощи жителей области осуществляется за счет
средств территориального фонда обязательного медицинского страхования и средств
областного бюджета.
Расходы областного бюджета на здравоохранение на 1 жителя
2014
год
2016
год
11 540,0
1 419,9
8 127,0
млн. рублей
тыс. человек
рублей на человека
11 934,0
1 466,9
8 136,0
млн. рублей
тыс. человек
рублей на человека
Обеспечение обязательного медицинского страхования
неработающего населения, млн рублей
6 348,30
6 348,30
2015
2016
4 979,70
2014
Наибольший объем расходов областного бюджета направляется на реализацию
территориальной программы обязательного медицинского страхования, за счет
которой жителям области предоставляется бесплатная медицинская помощь.
Средства областного бюджета в виде взноса на обязательное медицинское
страхование неработающего населения предназначаются для оплаты медицинской
помощи детям, неработающим пенсионерам, неработающим и безработным гражданам
в количестве 877 952 чел.
Что включает в себя программа государственных гарантий
бесплатного оказания медицинской помощи?
Первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую
помощь
Специализированная медицинская помощь
Высокотехнологичная медицинская помощь
Паллиативная медицинская помощь, сестринский уход
Скорая медицинская помощь (включая санитарно- авиационную
эвакуацию)
Меры социальной поддержки граждан
Предоставление мер социальной поддержки населению
в 2014 году
71,8 млн. руб.
(13 406 человек)
9,0 млн. рублей
(1 344 человека)
101,5 млн. руб.
(15 603 ребенка)
444,6 млн. рублей
(114 082 человека)
лекарственное обеспечение
молочные смеси
зубопротезирование
слухо-,глазопротезирование
3
Расходы на государственную программу «Основные направления
развития образования и науки» на 2014-2016 годы, млн рублей
19 883
20 619
19304
20619
17 587
17077
- Текущие расходы
- Бюджетные инвестиции
510
579
2014
2015
Сеть
учреждений
Педагогический
персонал
около 400 дошкольных
организаций
более 500 общеобразовательных
учреждений
2016
4,9 тыс. человек
ВСЕГО
около 260 тыс.
обучающихся
9,4 тыс. человек
15 учреждений среднего
профессионального
образования
1,2 тыс. человек
ИТОГО
почти 1 тыс. организаций
ИТОГО
более 15 тыс.человек
Структура текущих расходов бюджета
по отрасли образование на 2014 год
Предоставление образовательных услуг
Средняя заработная плата, рублей в месяц
14 918
млн. рублей
Педагоги
общего
образования
Педагоги
дошкольного
образования
Преподаватели
и мастера
производственного
обучение ОУ СПО
34 100
рублей
31 400
рублей
34 100
рублей
Предоставление мер социальной поддержки
Социальная поддержка детей-сирот и детей с ограниченными
возможностями здоровья
Стипендии (академическая, повышенная, материальная помощь)
Частичное возмещение расходов на питание обучающихся
Компенсация части родительской платы за содержание детей
в детских садах
Иные мероприятия
Повышение квалификации педагогических работников
Мероприятия с одаренными детьми
Оплата обеспечения доступа школ к сети Интернет
Проведение иных мероприятий (проведение олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства, научных работ среди студентов и
учащихся)
Обеспечение достижения результатов нового качества
образования
Дошкольное образование
Расходы бюджета,
млн. рублей в 2014 г
Воспитанников,
тыс. чел. в 2014 г
6 176
80
Показатель государственной
программы к 2016 г
Получают услугу дошкольного образования
95 тыс. детей
Группы полного дня, кратковременного пребывания,
группы выходного дня, подготовки к школе
Охвачено 80% детей в возрасте от 1 до 7 лет,
при этом охват от 3 до 7 лет 100%
Общее образование
Расходы бюджета,
млн. рублей в 2014 г
Обучающихся,
тыс. чел. в 2014 г
Показатель государственной
программы к 2016 г
8 657
157
158,6 тыс. обучающихся
Внедрение федерального государственного
образовательного стандарта, новых образовательных
технологий, дистанционных и сетевых форм обучения
Повышение качества образовательных услуг
при росте удовлетворенности населения
качеством оказываемых услуг до 80%
Профессиональное образование
Расходы бюджета,
млн. рублей в 2014г
Обучающихся,
тыс. чел. в 2014 г
1 954
22,8
По программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих,
программам подготовки специалистов
среднего звена, по программам
профессионального обучения
Показатель государственной программы к 2016г
Обучается 22, 8 тыс. слушателей и студентов, при этом из
них 20 % - по востребованным,
высококвалифицированным рабочим специальностям в
Многофункциональных центрах прикладных
квалификаций, созданных на базе организаций среднего
профобразования, отличительными особенностями
которых являются длительность обучения до 1 года и
тесное партнерство с работодателями.
Развитие образовательной инфраструктуры
Доля учащихся основных
и средних школ,
обучающихся
в современных условиях
Ввод в эксплуатацию новых школ и детских садов
(всего за 2012-2013 годы – 14 объектов)
Планируется ввести:
2014-2016 годы
1. Детский сад в мкр. «Восточный-2» г. Тюмень;
2. Детский сад, 3-5 Заречные микрорайоны г. Тюмень;
3. Школа с. Второвагай Вагайского района;
4. Школа-детский сад с. Солянки Уватского района.
5. Школа № 16 г. Тюмень
Государственная программа Тюменской области «Основные направления
развития физической культуры и спорта, молодежной политики»
на 2014-2016 годы
Объем финансирования отрасли «Физическая культура и спорт»
Направление расходов
ВСЕГО
млн. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
1 528,7
1 398,4
1 403,6
47,5
–
–
1 398,4
1 403,6
в том числе
Бюджетные инвестиции (строительство и реконструкция объектов)
в том числе
44,0
Строительство плоскостных спортивных сооружений
(22 сооружения)
Текущая деятельность
1 481,2
Средства расходуются на:
•
проведение межрегиональных, областных и межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории области;
•
обеспечение участия сборных команд и ведущих спортсменов области в спортивных мероприятиях различного уровня;
•
создание и развитие спортивной инфраструктуры в области.
Доля граждан Тюменской области, систематически
занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности населения
Всего систематически
занимаются
физкультурой и спортом
более 385 тыс. человек
Государственная программа Тюменской области «Основные
направления развития физической культуры и спорта, молодежной
политики» на 2014-2016 годы
Объем финансирования отрасли «Молодежная политика»
Направление деятельности
млн. рублей
2014 год
Развитие творческого и интеллектуального потенциала детей и
молодежи, дополнительное образование детей
Клубная занятость детей и молодежи на базе
учреждений дополнительного образования
детей, тыс. чел.
24,9
Участие детей и молодежи региона в российских
и международных конкурсах, фестивалях;
поддержка талантливой молодежи, тыс. чел.
49,5
241,3
249,0
264,8
110,3
95,8
96,6
28,1
28,1
39,2
45,8
Социально востребованная профессиональная ориентация,
организация временной занятости несовершеннолетних
Занятость детей и молодежи, тыс. чел.
44,6
Студенческие отряды, тыс. чел.
12
Формирование гражданской позиции, развитие социальной
активности молодежи
Обучение лидеров общественных объединений,
руководителей школьного самоуправления, тыс. чел.
23,4
Государственная поддержка молодежных и
детских объединений (гранты Губернатора
области),
кол-во направлений грантов
7
Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и
молодежи
Специализированные классы подготовки
военной службе, кол-во классов.
к
232
Развитие
добровольческого
социальноблаготворительного движения (волонтеры), колво отрядов.
600
Развитие военно-прикладных и технических
видов спорта, кол-во занимающихся, тыс. чел.
70,3
78,2
78,5
28,1
45,9
80,5
Расходы бюджета Тюменской области в рамках государственной
программы «Основные направления развития культуры в Тюменской
области» на 2014-2016 годы
Расходы областного бюджета в сфере культуры
Млн. руб.
2104,6
1604,9
1410,1
Всего
В области
функционирует сеть
учреждений культуры:
2014 год
2015 год
2016 год
1410,1
библиотеки (с
филиалами) - 503,
дома культуры – 641,
музеи - 14,
театры - 4,
филармония -1,
дворцы культуры -2,
учреждения народных
художественных
промыслов -2
1004,9
1191,9
Текущие расходы
2014 год
2015 год
2016 год
Бюджетные
инвестиции:
912,7
600,0
0,0
2014 год
2015 год
2016 год
строительство Музейного
комплекса, реконструкция
дворца культуры «Нефтяник
им. В.И. Муравленко» (г.
Тюмень)
Распределение текущих расходов в рамках государственной
программы в сфере культуры на 2014 год по направлениям
Посещения библиотек, тыс. посещений.
Библиотечные услуги
161,3 млн. руб.
5540,0
5661,0
5778,9
5892,5
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Посещения музеев, тыс. посещений.
Музейные услуги
234,5 млн. руб.
Текущие
расходы
1004,9
млн.руб.
415,0
425,0
2013 год
2014 год
438,6
2015 год
445,9
2016 год
Посещения промыслов и ремесел, тыс. посещений.
Услуги народных
художественных промыслов и ремесел
7,5 млн. руб.
260,0
2013 год
270,0
280,0
290,0
2014 год
2015 год
2016 год
Посещения организаций культуры и искусства , тыс.
посещений.
4150
4230
4315
4401
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Культурно –
досуговые, театральные и филармонические
услуги
451 млн. руб.
Учащиеся и студенты организаций образования в сфере
культуры, тыс.чел.
Образовательные услуги
150,6 млн. руб.
16,1
16,1
16,1
16,1
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Расходы бюджета на реализацию ГП «Развитие
промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической
деятельности» на 2014-2016 годы
№
Основные мероприятия
Финансирование
мероприятий программы,
тыс. руб.
2014
2015
2016
1.
Возмещение части затрат на оплату процентов по договорам кредита, заключенным
с российскими кредитными организациями и предоставление субсидий
промышленным предприятиям на приобретение оборудования в лизинг
150 861
150 861
150 861
2.
Возмещение части затрат, связанных с реализацией программ по
энергосбережению
3 000
3 000
3 000
3.
Компенсация части затрат по организации и участию в международных,
общероссийских, региональных выставках, ярмарках, форумах, конференциях
предприятиям-участникам
5 000
5 000
5 000
4.
Возмещение из областного бюджета части стоимости заказанного и оплаченного
оборудования и других материальных ресурсов
72 791
72 791
72 791
5.
Продвижение продукции местных товаропроизводителей
1 670
1 670
1 670
6.
Осуществление лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной
продукции на предмет соответствия требованиям действующего законодательства
636
636
636
Реализация программы направлена на поддержку промышленных предприятий, в результате
чего, в 2014 г. ожидается увеличение объема отгруженной продукции предприятиями,
получившими государственную поддержку, на 10%, увеличение количества созданных
держателями инвестиционных проектов рабочих мест, которое в 2014 году должно составить 951
единицу.
Мероприятия, финансирование которых планируется осуществлять в рамках государственной
программы Тюменской области "Основные направления развития в области содействия занятости
населения, трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений" в 2014 году
21,3 млн.
рублей
(1 695 граждан)
10,6 млн.
рублей
(21
тыс.несоверше
ннолетних)
9,1 млн. рублей
(150 граждан)
5,9 млн. рублей
(29
тыс.граждан)
Всего расходов:
2014 год – 364,3 млн. руб.
2015 год – 364,8 млн. руб.
2016 год – 365,2 млн. руб.
Мероприятия в области
содействия занятости
населения
трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации граждан
содействие самозанятости безработных граждан
иные мероприятия (организация ярмарок вакансий, организация временных и
общественных работ)
Дополнительные мероприятия,
направленные на снижение
напряженности на рынке труда
7,1 млн. рублей
(90 граждан)
10,1 млн. рублей
(232 гражданина)
15,3 млн. рублей
(310 выпускников)
37,7 млн. рублей
(700 граждан)
стажировка выпускников образовательных учреждений
содействие трудоустройству незанятых инвалидов
содействие трудоустройству многодетных родителей
иные мероприятия (трудоустройство граждан, освобожденных из
УИН; трудоустройство родителей, воспитывающих детей-инвалидов)
Расходы на реализацию государственной программы
Тюменской области «Повышение безопасности дорожного
движения»
В рамках государственной программы
Тюменской области «Повышение
безопасности дорожного движения» на 2014
– 2016 годы планируется осуществить
комплекс мероприятий направленных на:
предупреждение опасного поведения
участников дорожного движения; развитие
системы подготовки водителей
транспортных средств и их допуска к участию
в дорожном движении; сокращение
детского дорожно-транспортного
травматизма; совершенствование
организации движения транспортных
средств и пешеходов; сокращение времени
прибытия соответствующих служб на место
ДТП, повышение эффективности их
деятельности по оказанию помощи лицам,
пострадавшим в ДТП.
51.5
2014 год
51.2
2015 год
51.2
2016 год
Планируемый период
Наименование целевых показателей программы
Количество лиц, погибших в результате ДТП, человек.
Количество ДТП с пострадавшими, единиц
2014
год
291
3 100
2015
год
286
2 800
2016
год
285
2750
Перечень мероприятий государственной программы
Тюменской области "Основные направления охраны и
воспроизводства объектов животного мира и среды их
обитания" на 2014-2016 годы
№
п/п
1.
2.
Наименование мероприятий
Расходы на выполнение функций государственным казенным
учреждением Тюменской области "Служба охраны животного мира", в
т.ч., по охране объектов животного мира, водных биологических
ресурсов, проведение биотехнических мероприятий (подкормка диких
животных, получение фуражного зерна для зимней подкормки кабана и
др.), учету численности объектов животного мира, контролю за
соблюдением и правил добывания объектов животного мира
Изготовление (выдача, замена, аннулирование) удостоверений и
нагрудных знаков производственных охотничьих инспекторов
Финансирование мероприятий
программы, тыс. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
82 368
84 428
84 581
285
165
165
Мероприятия программы направлены на сохранение, воспроизводство и увеличение численности объектов
животного мира; на выявление правонарушений в области охраны и использования объектов
животного мира; снижение уровня браконьерства; улучшение состояния водных ресурсов; информационное
обеспечение населения.
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
33
Размер файла
8 750 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа