close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

презентация - Упоровского муниципального района

код для вставкиСкачать
Упоровский муниципальный район
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ И ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
на 2012 – 2015 гг.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Градостроительная политика …………………………………3
2. Землеустройство ………………………………………………16
3. Жилищное строительство ……………………………………22
4. Строительство объектов соцкультбыта ……………………45
5. Жилищно-коммунальное хозяйство…………………………47
6. Транспорт………………………………………………………..53
7. Дорожное хозяйство …………………………………………..60
2
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Нормативно-правовая база
№/п
Действующие нормативные - правовые акты
№. Дата
1.
Постановление главы администрации Упоровского муниципального района «Об
утверждении положения о подготовке документов территориального планирования
муниципальных образований Упоровского муниципального района»
№ 815, 29 ноября 2006г
2.
Постановление главы администрации Упоровского муниципального района «Об
установление положения о местных нормативах градостроительного проектирования
в Упоровском районе»
3.
Постановление администрации Упоровского муниципального района «Об
утверждении временного порядка подготовки документации по планировке
территории, разрабатываемой на основании решений администрации Упоровского
муниципального района»
№ 858, 24сентября 2008 г.
4.
Постановление главы администрации Упоровского муниципального района «Об
утверждении порядка установления причин нарушения законодательства о
градостроительной деятельности на территории Упоровского района»
№ 921, 15 декабря 2006 г.
5.
Постановление главы администрации Упоровского муниципального района «О
подготовке проекта правил землепользования и застройки населенных пунктов
Упоровского района»
№ 893, 08 декабря 2006 г.
IV кв. 2006г.
3
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Нормативно-правовая база
№/п
Нормативно-правовые акты, требующие разработки и принятия
Примечание
6.
Утверждение генеральных планов соответствующих сельским поселений»
IV кв. 2009г.
7.
Утверждение правил землепользования и застройки Упоровского муниципального района (п. 3
ч. 1, п. 3 ч. 3 ст. 8, ч. 1 ст. 32 Градостроительного кодекса РФ, ст 17 ФЗ № 191-ФЗ)
IV кв. 2009г.
8.
Установление порядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам, установленным
Градостроительным кодексом РФ. (ч.2 Градостроительного кодекса РФ)
IV кв. 2008г.
9.
Об утверждении генеральных планов сельских поселений
I кв. 2009 г.
4
Полномочия и нормативно-правовая
база
Нормативно-правовая база
№/п
Нормативно-правовые акты, в которые необходимо внесение
изменений (дополнений)
Срок
исполнения
1.
О внесении изменений в Решение Думы Упоровского муниципального района от 30 октября 2009 г. №25 «Об
утверждении проектов Генеральных планов сельских поселений Упоровского муниципального района
Тюменской области, проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений Упоровского
муниципального района Тюменской области и проекта Схемы территориального планирования Упоровского
муниципального района Тюменской области» (с изменениями и дополнениями от 22.09.2011 №24, от
25.11.2011 №36).
IV кв. 2012 г.
5
1600
1471
1400
1200
1000
800
784
791
763742
641622
674
600
719 706
625
696
610
546
810
752
743
645
673
837868
810821
674
604612
556
456
400
240
177
200
ар
ш
е
ст
70
и
65
-6
9
60
-6
4
55
-5
9
50
-5
4
45
-4
9
40
-4
4
35
-3
9
30
-3
4
25
-2
9
20
-2
4
15
-1
9
10
-1
4
59
04
0
Мужчин
Женщин
6
Численность населения в
Упоровском муниципальном районе
22
21,5
21
20,9
20,9
21
21,1
21,2
21,2
21,1
21,1
20,6
20,7
20,5
20,5
20,4
20,2
20
19,9
19,5
19
20
12
пр
ог
но
з
20
13
пр
ог
но
з
20
14
пр
ог
но
з
20
15
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
18,5
7
Естественное движение населения
400
369
350
300
345
341
307 228
320
305
336
330
310
305
282
290
287
283
280
280
280
2010
2011
2012
2013
2014
280
280
250
200
150
100
50
0
2006
2007
2008
2009
число родившихся
2015
умерших
8
Механическое движение населения
620
546
520
562
806
594
599
530
513
805
599
804
598
803
597
802
596
513
479
420
363
357
320
420
379
367
327
289
317 329297 290
300 296
220
120
20
-80
2001
2003
2005
2007
Прибыло
2009
2011
прогноз
2013
прогноз
2015
убыло
9
Полномочия органов местного
самоуправления в области градостроительной политики
№ п/п
Функции
Основания
1
Подготовка и утверждение документов территориального планирования Упоровского муниципального
района
Градостроительный
кодекс РФ ст. 3 ст.8
2
Утверждение подготовленной на основе документов территориального планирования муниципального
района документации по планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Кодексом
Градостроительный
кодекс РФ ст. 3 ст. 8
3
Ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на
территориях Упоровского муниципального района
Градостроительный
кодекс РФ ст. 3 ст. 8
4
Утверждение генеральных планов Упоровского муниципального района, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов района документации по
планировки территории, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования,
резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков в границах Упоровского
муниципального района для муниципальных земель (п. 26 в ред. Федерального закона от
29.12.2004г.№191 - ФЗ)
ФЗ 191 п. 26 ст. 16
5
Изъятие, в т.ч. Путем выкупа земельных участков, для муниципальных нужд, установление с учетом
требований законодательства РФ правил землепользования и застройки территории муниципального
района, разработка и реализация местных программ, использование охраны земель на решения
вопросов местного значения в области использования и охраны земель
Земельный кодекс РФ п. 1
ст. 11
6
Осуществление управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной
собственности.
Земельный кодекс РФ п. 2
ст. 11
10
Проблемы отрасли
№/п
Проблемы отрасли
Причины их возникновения
Ожидаемый результат при решении
проблем
1. Низкий уровень
- эффективное использование территорий
населенных пунктов;
- прозрачность процедур землепользования
и застройки;
- создание благоприятных условий для
инвестиций в строительство;
- увеличение налогооблагаемой базы.
2. Отсутствие единого
- принятие максимально обоснованных
управленческих решений по развитию
территорий населенных пунктов, а также
прогнозирование их последствий.
обеспеченности
градостроительной
документацией
С 1980 по 2001 гг. на разработку
информационного банка данных
градостроительной документации
для обеспечения
практически не выделялись бюджетные
градостроительной
средства. Вся ранее разработанная
деятельности
документация морально устарела и
перестала соответствовать требованиям
3. Осуществление застройки
населенных пунктов без учета законодательства
комплексности освоения
территорий
-Обеспечение устойчивого развития
территорий посредством строительства
объектов инженерной инфраструктуры;
- Осуществления жилищного и иного
строительства в соответствии с видами
разрешенного использования.
4. Нехватка картографического
Обеспечение быстрого и качественного выполнения
работ по обеспечению пред проектной
документации
5. Программное обеспечение
Систематизация информации
материала, топоосновы и спец.
оргтехники (компьютеры, сканеры,
плоттеры)
11
Стратегическая
цель
Создание условий
для устойчивого,
безопасного и
комплексного
развития
территорий
Упоровского
муниципального
района в целях
обеспечения
благоприятной
среды для
проживания
населения
Задачи
1
2
Реализация государственной
градостроительной политики, определяющей
стратегию расселения и направления
перспективного развития территории области
Организация функционального
зонирования территории в соответствии с
режимами и градостроительными
регламентами использования территорий
3
Регулирование планировки и застройки
поселений в соответствии с требованиями к
зонированию и планировочной организации
территории
4
Повышение инвестиционной
привлекательности Упоровского
муниципального района за счет
эффективного регулирования
градостроительной деятельности
12
Организационные мероприятия по
совершенствованию системы управления и
организации градостроительной деятельности
Создание координационного совета по выработке градостроительной политики в муниципальных районах;
градостроительного совета по застройке районного центра; совместной комиссии по предоставлению
земельных участков
Упрощения процесса формирования объекта недвижимости на основе документов территориального
планирования с формированием земельных участков для строительства
Упрощения процесса формирования объекта недвижимости на основе документов территориального
планирования с формированием земельных участков для строительства
Развитие рынка недвижимости с учетом градостроительной ценности объекта купли - продажи
Совершенствование механизма контроля и надзора за осуществлением градостроительной деятельности
Формирование более плотного заселения на территориях наиболее благоприятных для жизнедеятельности
путем концентрации инфраструктуры.
13
Мероприятия по разработке комплексной градостроительной
документации
№
Мероприятия
Всего:
Финансирование (млн.руб.)
2013
2010
2011
2012
0,901
0,901
1,229 1,243
2014
1,286
Сроки
Ответственные
4 кв. 2012 г.
Отдел
архитектуры
2015
1,29
1.
Корректировка генерального плана
Упоровского муниципального района и
правил землепользования и застройки
-
-
-
-
-
-
2.
Корректировка и разработка планировочной
документации территории района
-
-
-
-
-
-
3.
Формирование информационной системы
обеспечения градостроительной
деятельности Упоровского
муниципального района
0,901
0,901
4.
Изготовление планов района М 1:2000,
обновление топосъёмки территории
района
-
-
-
-
-
-
2012
5.
Разработка законодательной и нормативноправовой базы в области
градостроительства
-
-
-
-
-
-
2009
6
Мониторинг Генерального плана Упороского
муниципального района
-
-
-
-
-
-
1,229 1,243
1,286
1,29
Отдел
архитектуры
Постоянно
2012
Отдел
архитектуры
Отдел
архитектуры
Юридический
отдел
Отдел
архитектуры
14
Показатели эффективности
Показатели эффективности
№
Наименование
1. Обеспечение градостроительной
документацией объектов
строительства на территории
Упоровского муниципального
района, %
2. Доведение информации о содержании
разрабатываемой градостроительной
документации до населения и
проведения публичных слушаний.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100
100
100
100
100
100
15
Анализ существующего положения в отрасли
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО
Сводный баланс территории Упоровского
муниципального района
Наименование
2010 г.,
га.
2011 г.,
га
Общая площадь земель в границах черты района
5996
5996
Селитебная зона, в т.ч.:
5996
5996
4,0
4,0
1 644,0
1 644,0
115
115
-
-
- многоэтажная застройка
- усадебная застройка
- общественно-деловая застройка
Внеселитебная зона
16
Анализ существующего положения в отрасли
Площадь земельных участков предоставленных под строительство
на 1.09.2012 года
В аренду под строительство жилых домов
9,74 га
в том числе:
Под многоэтажное строительство
Под ИЖС
Предварительно согласовано земельных участков
0,21 га
-
Под размещение жилищного строительства
Для ведения личного подсобного хозяйства (с последующим строительством)
9,5 га
в том числе:
Под многоэтажное строительство
Итого:
9,74 га
17
Анализ существующего положения в отрасли
Расчет потребности земельных участков
под строительство жилых домов в соответствии с планом ввода до
2015 года
Общая потребность в строительстве жилых домов
24,0 тыс.м2
В том числе:
- многоэтажное строительство – 18 %
3,0 тыс.м2
- индивидуальное жилищное строительство – 82%
21,0 тыс.м2
Необходимая площадь земельных участков под строительство индивидуальных жилых
домов
31,5 га
Необходимая площадь земельных участков под строительство многоэтажных жилых домов
4,0 га
Общая потребность земельных участков под жилищное строительство
35,5 га
18
Проблемы отрасли
Остаточный принцип оформления права муниципальной собственности
на землю при процедуре разграничения государственной собственности.
Отсутствие сведений о землях и земельных участках для реализации
мероприятий, направленных к переходу налогообложения земельных
участков на основе кадастровой стоимости.
Отсутствие у муниципалитетов денежных средств для формирования
земельных участков (межевания, кадастровый учет).
19
Стратегическая
цель
Создание условий
для устойчивого,
безопасного и
комплексного
развития
территорий
Упоровского
муниципального
района в целях
обеспечения
благоприятной
среды для
проживания
населения
Задачи
1
2
3
Формирование земельных участков
Межевание земельных участков
Совершенствование организационноправового механизма управления
земельными ресурсами
Показатели эффективности
Показатели эффективности
Наименование
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Площадь выделенных
земельных участков для
жилищного
строительства, всего, га:
7,5
7
6,5
11,8
11,8
11,8
В том числе под
индивидуальное
жилищное
строительств, га
4
3
2
4,2
4,2
4,2
Для ЛПХ (под дальнейшее
строительство)
3,5
4
4,5
6,3
6,3
6,3
Площадь земельных
участков, поставленных
на кадастровый учет, га
7,5
7
6,5
11,8
11,8
11,8
21
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Полномочия органов местного самоуправления в области
жилищных отношений
-учет муниципального жилищного фонда предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;
-установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества,
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда;
-определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного
фонда;
-ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма;
-принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых
помещений в жилые помещения;
-согласование переустройства и перепланировки жилых помещений;
-признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для
проживания;
-осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда,
соответствием жилых помещений данного фонда установленным санитарным и техническим правилам и
нормам, иным требованиям законодательства;
-иные вопросы, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления в области жилищных отношений
Конституцией Российской Федерации, Жилищным Кодексом Российской Федерации, другими федеральными
законами, а также законами соответствующих субъектов Российской Федерации
Закон РФ от 29.12.2004г. №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации»
22
Анализ существующего положения в отрасли
Прогноз изменения ветхого и
аварийного жилищного фонда по Упоровскому муниципальному району
35
2
31,8
1,8
1,8
30
1,6
25
1,4
1,3
1,3
1,2
20
1,2
1
14,7
15
0,8
0,6
10
0,6
8,6
8,6
0,4
0,4
0,4
3,6
5
0,2
0
0
0
0
2009
2010
2011
областной бюджет, тыс. руб.
2012
2013
2014
2015
Ветхое и аварийное жилье, тыс. кв.м.
23
Анализ существующего положения в отрасли
Объем инвестиций в жилищное строительство по Упоровскорму
муниципальному району тыс. руб.
120
112
100
92
82
80
88
73
70
91
70
96
72
62
60
45
40
20
0
94
0
2005
15
10
5
2006
23
15
8
2007
25
15
10
2008
Всего
30
15
2009
20
2010
госсподдержка
22
2011
24
2012
2013
2014
2015
инвестиции
24
Анализ существующего положения в отрасли
Жилищный фонд и уровень обеспеченности жильём
в 2006 – 2015 годах по Упоровскому муниципальному району
тыс.кв.м.
тыс.кв.м. ввод
450
25,0
400
350
16,6
16,7
16,7
16,9
16,9
17,0
19,5
17,2 17,5
17,7
300
18,0
17,8
20,1
20,8
20,0
17,8
15,0
250
200
10,0
150
100
50
5,0
20,8
20,9
20,9
21
21,1
21,2
21,2
20,9
21,1
21,1
21,5
21,9
20,4
20,2
19,9
0
0,0
2001
2002
2003
2004
2005
Жилищный фонд
2006
2007
2008
2009
Население тыс.чел.
2010
2011
2012
прогноз прогноз прогноз
2013
2014
2015
Обеспеченность жильем
25
Анализ существующего положения в отрасли
Ввод в действие жилых
домов по Упоровскому муниципальному
району и прогноз изменения жилищного фонда
12000
2000
10700
1841
1800
10000
1600
9100
1400
8000
1330
1330
1270
1270
1200
1200
7900
1313 7600
1313
8000
1400
1218
1200
1200
6000
6000
1000
5500
4900
800
4200
4000
640,3
600
2837
2228
2033
2200
381
2000
1066
1050
350
381 400
351,5
352
200
355
359,63
362,63
2005
2006
366,7
370,63
371,95
377,4
383,4
391,9
398,6
406,2
414,9
0
0
2001
2002
2003
2004
2007
Объем жилого фонда тыс. м2
2008
2009
2010
2011
ввод жилья, в том числе ИЖС м2
2012
прогноз прогноз прогноз
2013
2014
2015
ветхое аварийное м2
26
Анализ существующего положения в отрасли
Жилищный фонд по Упоровского муниципального района
по состоянию на 01.01.2012
№
1
Наименование
Численность
населения,
тыс.чел.
Жилищный
фонд, тыс.кв.м.
В том числе ветхий и
аварийный, тыс.кв.м.
Удельный вес ветхого и
аварийного жилья в жилищном фонде, %
Обеспеченность жилой
площадью, кв.м./чел.
ИТОГО:
20,5
391,9
1,8
0,46
19,1
Упоровский
район
20,5
391,9
1,8
0,46
19,1
27
Анализ существующего состояния
Показатели жилищного фонда и количество граждан, состоящих на учете на
получение жилья по Упоровскому муниципальному району
Показатели
Жилищный фонд, всего:
Всего по
Единица
району по
измерения состоянию на
01.01.2012г.
тыс. м2
391,9
государственный
тыс. м2
0,5
муниципальный
тыс. м2
20,5
частный
тыс. м2
370,9
Ветхий и аварийный жилищный фонд, всего:
тыс. м2
1,8
государственный
тыс. м2
-
муниципальный
тыс. м2
1,2
семей
39
человек
119
семей
-
человек
-
в том числе:
в том числе:
Проживает в ветхом и аварийном жилищном фонде, всего:
в том числе:
в государственном
в муниципальном
Из них состоит на учете для улучшения жилищных условий
семей
16
человек
64
семей
3
человек
11
28
Количество граждан льготных категорий, состоящих на учете нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых им по договорам социального найма, всего:
семей
194
человек
288
семей
-
человек
-
семей
1
человек
3
семей
-
человек
-
семей
-
человек
-
семей
7
человек
20
семей
1
человек
1
семей
-
человек
-
семей
-
человек
-
в том числе:
обеспечивающихся жильем за счет федерального бюджета
Инвалиды и участники ВОВ, вставшие на учет до 01.01.2005
Инвалиды и участники боевых действий на территории других государств в соответствии с
Законом РФ «О ветеранах», вставшие на учет до 01.01.2005
Члены семей, вдовы погибших (умерших) инвалидов, участников ВОВ, вставшие на учет до
01.01.2005
Члены семей, вдовы погибших (умерших) инвалидов и участников боевых действий на
территории других государств, вставшие на учет до 01.01.2005
Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, вставшие на учет до 01.01.2005
Участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним категории в
соответствии с Законом РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», вставшие на учет до 01.01.2005
Граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
Военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, подлежащие увольнению (уволенные) с
военной службы (службы)
29
Вынужденные переселенцы
семей
1
человек
1
семей
1
человек
1
семей
-
человек
-
семей
3
человек
3
семей
-
человек
-
семей
134
человек
134
семей
20
человек
35
семей
-
человек
-
семей
1
человек
1
семей
27
человек
91
обеспечивающихся жильем за счет областного бюджета
Инвалиды и участники ВОВ, вставшие на учет после 01.01.2005
Инвалиды и участники боевых действий на территории других государств в соответствии с Законом
РФ «О ветеранах», вставшие на учет после 01.01.2005
Члены семей, вдовы погибших (умерших) инвалидов, участников ВОВ, вставшие на учет после
01.01.2005
Члены семей, вдовы погибших (умерших) инвалидов и участников боевых действий на территории
других государств, вставшие на учет после 01.01.2005
Дети-сироты
Инвалиды первой и второй групп, вставшие на учет после 01.01.2005
Участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним категории в
соответствии с Законом РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», вставшие на учет после 01.01.2005
Граждане – жертвы политических репрессий
Граждане, работающие в организациях бюджетной сферы
30
кроме того
Малоимущие граждане
Молодые семьи
Молодые специалисты на селе
Иные граждане (многодетный семьи)
Одинокие матери
семей
187
человек
592
семей
31
человек
99
семей
44
человек
141
семей
25
человек
131
семей
22
человек
58
Примечание: некоторые граждане имеют несколько льгот
31
Проблемы отрасли
- несоответствие уровня доходов населения и стоимости
жилья;
- большой объем ветхого и аварийного жилищного фонда;
- высокая стоимость привозных строительных материалов;
- неразвитая инфраструктура системы ипотечного
жилищного кредитования;
- недостаточная обеспеченность инженерной
инфраструктурой и износ основных фондов ЖКХ
32
Формирование рынка
доступного жилья и
обеспечение
комфортных условий
проживания жителей
района (населенного
пункта)
1
Инженерная подготовка территорий под
жилищное строительство, в т. ч.
индивидуальное
2
Повышение доступности жилья
3
Создание условий для строительства
индивидуального жилья. Развитие системы
ипотечного кредитования
4
Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем отдельных категорий
граждан
5
Ликвидация муниципального ветхого и аварийного
жилищного фонда
6
Долевое строительство. Привлечение инвесторов.
33
Жилищное строительство
Задачи
Стратегическая цель
Расходы на реализацию
национального проекта «Доступное
и комфортное жилье - гражданам
России» на территории Упоровского
муниципального района
в 2011 -2014 годах
«Доступное и комфортное жилье –
гражданам России»
Финансовые затраты
на реализацию национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России»
в Упоровском районе на 2011-2014 годы
Всего в
2010
году,
млн. руб.
2011 год
млн.руб.
2012 год
млн.руб.
2013 год
млн.руб.
2014 год
млн.руб.
«Доступное и комфортное жилье –
гражданам России», в том числе
97023,67
136351,01
162275,5
204340,8
193807,4
Областной бюджет
49046,87
96809,21
120835,7
157789,8
151376,4
Федеральный бюджет
9651,6
5437,85
10040,5
12647
9423,0
Муниципальный бюджет
38352,2
34104,35
31399,3
33895,0
33008,0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
35
«Доступное и комфортное жилье –
гражданам России»
Расходы на реализацию национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России»
Финансирование, млн.руб.
Всего за
2010 г.
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
48699,0
69321,24
77062,2
111862,4
107750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13356,0
35343,0
37864,42
47578,7
82820,4
78708,0
31456,82
29483,5
29042,0
29042,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19671,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20327,2
19040,0
10318,0
30900,0
24801,0
Федеральный бюджет
4978,8
2291,7
1189,0
3550,0
2663,0
Областной бюджет
12904,0
2489,4
14457,0
2291,7
7940,0
1189,0
23800,0
3550,0
19475,0
2663,0
8281,47
47989,77
74895,3
61578,4
61257,0
Федеральный бюджет
4672,8
3146,15
8851,5
9097,0
6760,6
Областной бюджет
3115,87
44487,79
65317,0
51178,4
53193,4
492,0
355,83
726,8
1303,0
1303,0
Направление 1
Стимулирование развития жилищного строительства
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Направление 2
Энергоэффективность и ресурсосбережение
19671,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Направление 3
Поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том числе с
помощью ипотечного жилищного кредитования
Местный бюджет
Направление 4
Выполнение государственных
категориями граждан
обязательств
перед
отдельными
Местный бюджет
*подготовлены заявки
36
Мониторинг реализации
национального проекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России»
Показатели эффективности
Показатели
Предоставление субсидий и займов на
строительство (приобретение) жилья (закон ТО от №128
Базовый
Единица
показатель
измерения
2010г.
Плановый период
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
21
40
31
31
1805
1805
ед.
9
тыс.м2
0,486
Объем привлеченных средств граждан
млн.руб.
4,374
5,5
10,1
8,9
8,9
Увеличение ввода в эксплуатацию объектов
жилищного строительства
тыс. кв.
м
6,0
7,9
8,0
9,1
10,7
Га
20
35
50
65
80
Построено (приобретено) жилья для льготных
категорий граждан
тыс.м2
0.833
3,3
1,5
1,6
1,7
Построено (приобретено) жилья для переселения
граждан из ветхого жилья
тыс.м2
0
Предоставлено квартир семьям для переселения из
квартир
ветхого жилья
0
«О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство
или приобретение жилья за счет средств областного бюджета»)
Площадь жилья на предоставленную господдержку
Площадь инженерно подготовленных участков для
индивидуального строительства жилья
1,134 2260
0,476 0,679 0,461 0,461
7
12
8
8
37
Мониторинг реализации
национального проекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России»
Показатели эффективности (продолжение)
Показатели
Единица
измерения
Плановый период
Базовый
показатель
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
2011г.
Уменьшение доли ветхого жилья в жилищном
фонде
%
0,32
0,47
0,16
0,1
0,1
0,1Количество частных предприятий и
предприятий иных форм собственности,
оказывающих жилищно-коммунальные услуги
(кроме предприятий муниципальной и
государственной собственности)
Ед.
0,
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
31
32
35
Объем муниципального жилищного фонда,
обслуживаемый ТСЖ
Обеспеченность населения водой питьевого
качества
% к общему
объему
жилищного
фонда
в%к
численности
проживающих
Количество инцидентов и отключений на сетях
водоснабжения и канализованию
Ед.год
27
27
27
26
25
Количество инцидентов и отключений на сетях
теплоснабжения
Ед.год
4
4
4
4
4
Количество инцидентов и отключений на сетях
электроснабжения
Ед.год
0
0
0
0
0
38
Строительство объектов соцкультбыта
спортивные сооружения Упоровского муниципального
района
60
52
48
50
52
57
56
55
57
57
57
57
45
40
30
20
18
17
17
18
18
19
1
1
1
1
1
1
21
19
21
21
21
плоскостные сооружения
спортивные комплексы и залы
лыжные базы
10
1
1
1
1
1
15
20
14
20
13
20
.
12
г
.
20
20
11
г
.
10
г
.
20
20
09
г
.
08
г
.
20
07
г
.
20
06
г
20
20
00
-
20
05
гг
.
0
39
Сводный объем
бюджетных капитальных вложений в объекты
соцкультбыта по Упоровскому муниципальному району
тыс.руб.
Наименование
В том числе по годам:
№ п/п
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
Всего
103 289,9
90603,9
23000,0
37000,0
-
50000,0
45000,0
2
в том числе:
-
-
-
-
-
-
-
3
образование
52 289,9
80 603,9
23000,0
-
-
-
-
4
культура
51 000,0
-
-
-
-
-
-
5
прочие общегосударственные
вопросы
-
10 000,0
-
-
-
-
-
6
молодежная политика
-
-
-
37000,0
-
50000,0
45000,0
40
Жилищно-коммунальное хозяйство
Баланс тепловых мощностей
45
40
38,8
39,7
35
33,5
30
26,9
25
20
19,9
20,7
20,6
20,7
7
6,7
6,2
6,5
28,1
26
26,2
27,5
19,3
18,5
19,1
20
5,7
5,5
5,7
6
18,9
17,8
21
20
22
21
23
22
24
23
4
5
6
15
10
5
2
0
2003
2004
2005
2006
2007
Отпущено теплоэнергии всего
2008
2009
2010
2011
Выработанно тепловой энергии
3
2012
прогноз
2013
прогноз
2014
прогноз
2015
в т.ч. Населению
41
Баланс потребления электроэнергии
1900
1872
1850
1845
1810
1800
1800
1784
1750
1882
1885
1789
1792
1795
1836
1835
1830
1879
1749
1737
1720
1700
1700
1710
1715
1650
1600
2006
2007
2008
2009
2010
потребление электроэнергии
2011
2012
2013
2014
2015
установленная мощность
42
Баланс мощностей системы водоснабжения
180
160
140
120
150
147,8
118,6
100
114,7
92,6
80
106,9
123,8
113,6
135
113,1
102
88
86,3
112
97
123
133
120
130
150
135
155
140
160
150
106
60
40
20
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
поднято воды
2009
2010
2011
2012
прогноз прогноз прогноз
2013
2014
2015
реализовано воды
43
Задачи
Стратегическая цель
Создание условий для
устойчивого,
безопасного и
комплексного
развития территорий
населенных пунктов в
целях обеспечения
благоприятной среды
для проживания
населения
1
Строительство инженерных коммуникаций
обеспечивающих ввод жилья и объектов
соцкультбыта
2
Повышение надежности функционирования
отросли
3
Повышение качества предоставляемых услуг
4
Сдерживание роста стоимости услуг
5
Повышение рентабельности работы предприятий
ЖКХ
44
Необходимый объем средств на приведение в соответствие с нормативным требованиям
жилищно-коммунального комплекса Упоровского муниципального района, тыс. руб.
Год
Наименова
ние
Гос.
поддержка, в
т.ч.:
20122015
Областной
бюджет
Бюджет
муницип.
Образования
Средства
инвестора
Водоснабже
ние и
канали
зация
Газиф
икаци
я
Защита
города
от
подтоп
ления
Органи
зация
ТСЖ
Капрем
онт
жилфо
нда
Переселение
из ветхого
жилого фонда
Всего
ТБО
Теплоснабже
ние
838 550,0
335 000,0
214 700,0
244 000,0
44 750,0
0
0
8 300,0
0
335 000,0
214 700,0
244 000,0
20 000,0
0
0
3 040,0
0
15 000,0
18 200,0
0
0
0
0
4 200,0
0
0
10 810,0
0
0
0
9 750,0
0
0
1 060,0
0
805 540,0
45
Показатели эффективности
Наименование
тыс.руб.
2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.
Создание конкуренции на рынке
жилищных услуг
400
500
600
650
700
Снижение аварийности в системах
300
400
500
600
700
Снижение себестоимости
производства тепловой энергии
1100
1300
1500
1600
1800
800
850
750
800
900
1800
1900
1900
750
46
Транспорт
Динамика изменения количества автобусов
30
26
26
26
26
количество, шт.
25
21
20
17
18
17
15
15
10
10
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
прогноз 2013 прогноз 2014 прогноз 2015
годы
частная - предприниматели
муниципальная
областная
47
Динамика изменения количества маршрутов
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
15 16
16
25 23
25
25
25
25
10
количество
2006
2008
2010
2012
прогноз
2014
48
Проблемы отрасли
Большой износ транспортной инфраструктуры
Формирование улично-дорожной сети без учета
транспортных потоков
Оборудование остановочных комплексов и
разворотных площадок согласно СНиПов.
Нерентабельность отрасли предприятия, в связи с
этим низкие показатели современной МТБ.
Кадровая проблема водительского состава
49
Стратегическая
цель
Удовлетворение
потребности
населения в
качественном
обслуживании
автомобильным,
транспортом
Задачи
1
Организация пассажирских перевозок
2
Оптимизация маршрутной сети
3 Минимальная потребность в средствах из
бюджета
4
Создание условий для повышения качества
обслуживания населения транспортом
50
План мероприятий
Организационные мероприятия
Проведение мониторинга маршрутной сети
Оптимизация маршрутной сети
Государственная поддержка маршрутов
51
Финансирование мероприятий
тыс.руб.
Всего
№
Наименование
мероприятия
Итого:
гос.
под.
2010
Инвции
гос.
под.
2011
Инвции
гос.
под.
2012
2013
гос.
под.
2014
Инвции
гос.
под.
2015
Инвции
гос.
под.
Инвции
Инвции
гос.
под.
Инвции
118064 20000 14 784,0 6000 14 784,0 8000
20
316,0
2000 24 421,0 2000 24 421,0 2000 24 421,0 6000
Автомобильный транспорт
1.
2.
3.
4.
Строительство и
реконструкция
автовокзалов и
автостанций
Обновление
20000
6000
8000
автобусного парка
Реконструкция
производственных
баз
Регулировка
110310
12 982,0
12 982,0
тарифов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2000
-
2000
-
2000
-
6000
-
-
-
18
485,0
-
23688,0
-
23688,0
-
18485,0
-
-
-
5.
Компенсация за
льготный проезд
7754
-
1 802,0
-
1 802,0
-
1831,0
-
773,0
-
773,0
-
773,0
-
6.
Капитальный
ремонт автобусов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
52
Показатели эффективности
Наименование
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Объем господдержки в общем
объеме финансирования, %
41 %
54%
10%
8%
8%
24%
Обновление подвижного состава, %
30 %
15 %
4%
4%
4%
11 %
Количество а/м
25
23
26
26
26
26
Сумма, млн.руб.
6,0
8,0
2,0
2,0
2,0
6,0
53
Дорожное хозяйство
Протяженность муниципальных, областных автомобильных дорог
Упоровского муниципального района по типам покрытия (км; %)
305,476; 47%
асфальтобетонное покрытие
щебеночное покрытие
грунтовые дороги
216,355; 34%
119,026; 19%
54
Динамика роста автомобильных дорог Упоровского
муниципального района
муниципальные автомобильные дороги
300
250
200
150
117,247
105,559
114,559
123,559
132,347 132,559
145,312 108,447
155,312
164,312
110,6
156,253
171,312
147,253
95,5
138,253
129,253
82,535
119,448
50
72,535
63,535
56,535
0
2005
2008
2011
прогноз
2014
100
дороги с твердим покрытием
дороги с грунтовым покрытием
55
Областные автомобильные дороги
400
44,74
62,74 17,14
47,18
57,18
78,14
67,18
350
77,18
91,68
109,44
300 125,04
250
346
328
200
150
312,6
100
50
0
373,6
338,36
328,36
318,36
308,36
299,06
281,3
265,7
2005
2008
2011
прогноз
2014
дороги с грунтовым покрытием
дороги с твердим покрытием
56
Проблемы отрасли
Низкая пропускная способность дорог
Недостаточная протяженность магистралей общегородского
назначения
Отсутствие развязок в равных уровнях на пересечении основных
магистралей.
Неразвитая система преодоления барьерных объектов (рек)
Некачественное покрытие дорог (выбоины, колейность)
Недостаток мест парковки
Неоптимальные потоки движения
Необходимость реконструкции дорог старой постройки (узкая
ширина проезжей части)
Недостаток автоматических средств регулирования дорожного
движения
Обустройство пешеходных переходов
Устройство наружного освещения
Отсутствует разметка дорог
57
Стратегическая
цель
Создание
современной,
развитой и
эффективной
транспортной
инфраструктуры,
обеспечивающей
ускорение
товародвижения и
снижения
транспортных
издержек в
экономике
Задачи
1
Увеличение протяженности муниципальных
автомобильных дорог, соответствующих
нормативным требованиям автомобильных
дорог общего пользования
2
Снижение количества дорожнотранспортных происшествий из-за
сопутствующих дорожных условий
3
Обеспечение сохранности существующей
дорожной сети, приоритетное выполнение
работ по содержанию автомобильных
дорог
4
Возможность эффективного регулирования
скоростного режима на улицах населенных
пунктов в автоматическом режиме
(видеонаблюдение)
58
Финансовые мероприятия
тыс.руб.
Мероприятия
2010
Гос. под
Инвест.
2011
Гос. под
Инвест
2012
Гос. под
2013
Гос. под
Инвест.
2014
Гос. под
Инвест.
2015
Гос. под
Инвест.
Всего
1. Развитие уличнодорожной сети
2. Строительство и
реконструкция
дорог
регионального
значения
133817,0
104274,75
174547,7
204624,0
228624,0
245624,0
49657,0
45858,753
20282,0
38000,0
50 000,0
55 000,0
74036,0
48292,0
144141,7
156000,0
168000,0
180000,0
3. Содержание в
надлежащем
состоянии
автомобильных
дорог
10 124,0
10 124,0
10 124,0
10624,0
10624,0
10624,0
Инвест.
59
Показатели эффективности
Наименование
Снижение интенсивности
движения на дорогах города, ед./час.
пик
Количество ДТП по причине
неудовлетворительных дорожных
условий на случаев /1000
автомобилей
2011
70 ед/час
0
2012
2013
2014
2015
70 ед/час
70 ед/час
70 ед/час
70 ед/час
0
0
0
0
60
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
95
Размер файла
3 656 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа